您做的是借银行存款 贷,其他应付款吗?
您好,老师,我们公司老板在其他应收款借方有挂账,在其他应付款贷方也有挂账,能不能将其他应收款借方余额调整到其他应付款呢? 如果要调的话,应该怎么调呢?
老师,我们购买立式空调入的固定资产,借固定资产,贷其他应付款—公司胡总,这项活动计不计入现金流量表呢?
你好,其他公司代付了一些费用,有的是固定资产有的是费用,是年前的,所有的应付金额记入了资产负债表的其它应付款,那另外一边怎么记,固定资产记了固定资产,其它的记哪里呢
老师请问公司出售的固定资产,没有收到钱,那科目应该是挂:借应收账款还是其他应收款
老师您好!公司固定资产处置暂时没有收到现款,往来挂哪个科目?不可以挂应收账款吧?谢谢!
集团报表只有财务信息审计才需要组成部分重要性么,
请问社会保险费申报明细表可从哪里导出(有显示单位缴费金额和个人缴费金额的)?
老师好!通过您的解答,我可不可以这样理解:有证的设备购买入新公司帐务,可以进行抵扣+摊销 无证的不动产+设备租赁入新公司 可以进行费用摊销 这样分开会不会少纳一些税?还是所有(有证无证的)都以租赁方式租入会少纳税?请老师帮我分别以新公司和老公司身份分析一下,有劳您啦!
购进存货时部分没有发票,用白条(20万)抵,并用乐移动动平均法计算结转了销售成本,所得税汇算时如何调增?是要扣除20万重新计算销售成本并将与原来的销售成本差额调增吗?
所得税汇算清缴时提示营业收入跟增值税报表不一致。这个该怎么处理啊
老师你好!事业单位医疗行业,财务会计本年盈余-医疗盈余年末结转到哪个科目
24年12月工资忘记计提,我在2025年1月直接补计提到管理费用里了,这样账务处理有没有风险
增发新股为什么不是风险对冲,而是风险转移?
老师,我们是一般纳税人事旅游行业实行差额征收,24年有笔成本发票80万收到了,由于疏忽,25年5月才发现,可以直接做到25年的成本里面吗
乡里面的租赁费(没生产,属于管理费),没有发票,汇算清缴时具体在哪个表调整
之前财务做的,挂了几年了,税局现在来查
要补税,调账
借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:其他应付款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 借:以前年度损益调整-调整资产处置损益 (或者贷方) 贷:固定资产清理(倒挤)