您好,这个的话,在其他位置填写,是对的这个
老师。我想问哈,我们是生产型企业,有研发费用,可以加计扣除不?还是只有申请到了高新企业才能享受加计扣除?如果有研发费用,是不是要做研发费用台账,是高新企业要做研发费用台账。还是一般的企业也要做研发费用台账?
老师请问一下,什么样的企业可以享受研发费用 需要企业有什么资质加计扣除我们是中关村高新企业 这种能不能研发费用加计扣除啊不是国高新
老师,我想咨询一下,公司为企业研发人员缴纳的社保可以享受加计扣除吗 研发人员社保公司承担的部分,个人承担的部分都可以享受加计扣除吗
老师,我想问下高新企业享受了小微企业的政策还可以研发费用加计扣除的吗?
您好老师,我有个疑惑,比如我享受了研发费用加计扣除,但是我又不想享受高新企业的所得税15%的优惠政策,这个可以吗?因为我们是小微企业。
集团报表只有财务信息审计才需要组成部分重要性么,
请问社会保险费申报明细表可从哪里导出(有显示单位缴费金额和个人缴费金额的)?
老师好!通过您的解答,我可不可以这样理解:有证的设备购买入新公司帐务,可以进行抵扣+摊销 无证的不动产+设备租赁入新公司 可以进行费用摊销 这样分开会不会少纳一些税?还是所有(有证无证的)都以租赁方式租入会少纳税?请老师帮我分别以新公司和老公司身份分析一下,有劳您啦!
购进存货时部分没有发票,用白条(20万)抵,并用乐移动动平均法计算结转了销售成本,所得税汇算时如何调增?是要扣除20万重新计算销售成本并将与原来的销售成本差额调增吗?
所得税汇算清缴时提示营业收入跟增值税报表不一致。这个该怎么处理啊
老师你好!事业单位医疗行业,财务会计本年盈余-医疗盈余年末结转到哪个科目
24年12月工资忘记计提,我在2025年1月直接补计提到管理费用里了,这样账务处理有没有风险
增发新股为什么不是风险对冲,而是风险转移?
老师,我们是一般纳税人事旅游行业实行差额征收,24年有笔成本发票80万收到了,由于疏忽,25年5月才发现,可以直接做到25年的成本里面吗
乡里面的租赁费(没生产,属于管理费),没有发票,汇算清缴时具体在哪个表调整
好的老师,我们这有个政府补贴的450万都买设备了,这个第二个风险需要调整吗
您好,那个是不需要的哈
好的老师,那我这两个风险都不用管了就行啦哈
嗯嗯理解了就好的
好的老师,谢谢老师
不客气的,早点休息,这个