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老师,我问下我们公司有批货要退回来。运费先由我们垫付(我们运费又是经过第三方平台支付的)。到时那边根据平台开票金额再退回来给我们。这个分录怎么写,退回来的运费肯定不能冲客户的往来,那这样子我们就会一直挂起一笔这个运费未开票给他们

2025-05-25 10:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-25 10:42

您好,这个的话是  借 其他应收款 贷银行存款,这样的做

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快账用户1945 追问 2025-05-25 11:11

但是我们付运费是给其他运费平台,平台开票。我们付款需要走他的往来。

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齐红老师 解答 2025-05-25 12:16

对这个的话只能对这个的话只能走其他应收或者其他应付。

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快账用户1945 追问 2025-05-25 14:57

我可以收到垫付的运费,直接冲费用就可以了吧?要不我挂其他应收款好像不对吧?我付款的时候是走的是平台运费的往来,需要他们开票。借:预付账款——物流平台,贷:银行存款。

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齐红老师 解答 2025-05-25 14:57

对,这个是可以的,没错

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你好。可以根据一个历史的平均数(或者是估算比例数)计提计入其他应付款。到结算时,再根据各个客户的退款金额算出退款金额。冲减其他应付款。
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