那个是可以按13%的税率

公司准备在2020年3月份开展次针对中小型客户的商品促销活动。在促销活动的酝酿阶段,营销部经过市场调查,以销售000元的无元线鼠标为基数确定了三个促销方案 方案一:折扣销售,即将10000元的无线鼠标以8000元的价格销售。 方案二:赠送商品,即销售0000元的无线鼠标同时再赠送价值2000元的数码产品(数码产品采购价格1800元),无线鼠标和赠送的数码产品开在同一张发票上。 方案三:现金折扣,即销售10000元的无线鼠标,在收回货款的同时给子2000元现金折扣。 公司总经理对促销活动的涉税问题不甚了解,于是让财务经理对三个方案的纳税和净利润进行测算,选择最优的促销方案。兑明:1)每销售10000元的无线鼠标,材料成本(含税) 4186.65元、人工成本2225元、制造费用170元:发生可在企业所得税税前扣除的期间费用为730元 2以上数据均含税增值税税率率为13%,进项税额只考虑采购材料及采购数码产品取得的增值税用发票。 求方案一方案二方案三的应交增值税,应交税金及附加,应交所得税,预计净利润
甲公司为一般纳税人,属于生产型企业,专门生产并销售商品混凝土、矿砂等建筑用材料,甲公司每期主要经营业务比较稳定,从2022年3月开始,该公司主要经营业务情况如下:(1)每期购进生产用原料,不含税购买价格为2000000元;(2)每期支付广告费500000元、支付贷款利息支出10000元、均不含税‘(3)每期含税销售额6780000元、另外收取包装费(含税)22600元;(4)与合作方签订协议,约定每期向合作方乙公司移送一定量建筑用原料,作为对乙公司的投资,期限为4年,该数量工程原料不含税对外售价为300000元;甲公司可以选用简易计税法和一般计税法,请分析,按照甲公司当期的经营情况,选择哪种计算方法较好?
甲公司为一般纳税人,属于生产型企业,专门生产并销售商品混凝土、矿砂等建筑用材料,甲公司每期主要经营业务比较稳定,从2022年3月开始,该公司主要经营业务情况如下:(1)每期购进生产用原料,不含税购买价格为2000000元;(2)每期支付广告费500000元、支付贷款利息支出10000元、均不含税‘(3)每期含税销售额6780000元、另外收取包装费(含税)22600元;(4)与合作方签订协议,约定每期向合作方乙公司移送一定量建筑用原料,作为对乙公司的投资,期限为4年,该数量工程原料不含税对外售价为300000元;甲公司可以选用简易计税法和一般计税法,请分析,按照甲公司当期的经营情况,选择哪种计算方法较好?
吉祥公司2021年4月取得自产商品混凝土销售收入3,090.00万元,当月购买水泥等原材料取得的增值税专用发票上注明买价1000万元。(1)若选择简易办法按3%的征收率缴纳增值税,应纳增值税额是多少?(2)若选择一般计税方法,应纳增值税额是多少?
15一般纳税人销售下列自产货物,可以选择按照3%征收率计算增值税的有)。A县级及县级以下小型水力发电单位生产的电力B.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。C.以外购的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(含黏土实心.砖、瓦)D.用动物的血液或组织制成的生物制品E.以水泥为原料生产的水泥混凝土16.根据增值税相关法律法规规定,下列免征增值税的有()。A.企业集团内单位(含企业集团)之间的资金无偿借贷行为B.个人从事金融商品转让业务C.寺院举办文化宗教活动的门票收入D.单位为员工提供的班车服务17下列关于房地产开发企业中的小规模纳税人征收管理的表述,正确的有()。A房地产开发企业中的小规模纳税人采取预收款方式销售自行开发的房地产项目,应在收到预收款时按照3%的预征率预缴增值税B,小规模纳税人应在取得预收款的当月纳税电报或主管税务机关核定的纳税期限向主管税务机关预缴税款C.小规模纳税人向其他个人销售自行开发的房地产项目,应开具增值税普通发票D,小规模纳税人销售自行开发的房地产项目,其2016年4月30日前收取并已回主管税务机关申报缴纳营业税的预收款
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗