你好,以前年度,已经做过收入了 借应收账款,贷主营业务收入,应交税费。 然后以后收到的时候,借银行存款,贷应收账款
别人公司的产品有我们公司出口了,税务还要交吗
老师,分公司要注销,然后资产负债表有余额,其他应收款和其他应付款跟总公司合并余额都是0,那我怎么把总分公司的余额清零呢?其他应收的二级科目就是总公司,是总分公司的往来款,
法人转到公户的投资款,怎么做分录
我是小规模纳税人,我公司有一辆车需要卖出去,开专票怎么交税?开普票怎么交税?
老师:工会经费以前年度未交足,这个不得税金,税局查到后,补缴了,有滞纳金吗?
餐饮店的服务不动产无形资产销售额只有2.3万,就只按这个数据申报吗?
经营所得个税,投资者境内人员信息采集,从业类型,其他,其他情况说明,现在是必须填,只有扣缴申报利息股息红利所得,扣缴申报偶然所得,申报其他所得。 是不是应该选择申报其他所得
老师小规模申报出现这个红色感叹号75000元是什么意思?我需要给改成0吗
假如25年在汇算清缴时,应交企业所得税20000万,结果弥补的亏损就不用交企业所得税,这种情况税负相比同行业算正常吗?会有风险点吗?
增值税逾期几天交会怎么样
您的意思是说以前年度就比如说去年的时候已经确认过收入了,对吗?那像这种的一般是不是都是在年底12月份的时候去把这个就是没收来的钱确认收入呢?
你好,是的。严格来说,是按月
然后等转年的时候收到钱了,然后再去充。应收账款就是收的是以前年度充的就是以前年度的这个应收账款,对吧?
你好,对的,就是这样子的。
对,您说的没错,严格来说应该按月,但是他这个量有点儿大,按月的话好像挺麻烦的,所以可能就按年了。还有就是老师我想问一下这个税嗯,假如说呃对方没要票,但是我们在做账的时候也要做应交税费,应交增值税销项税,对吧?
你好,是的,没有要发票的话也是正常交税。
每个月会导出开票明细 那与账面上主营业务收入的差额做成无票收入申报吗
你好,可以的额,操作没问题。