您好,在真实报表的基础上,根据煞给的指标调整过来的,负债表货币资金、实收资本的金额不能动的,应交税金,应付工资一般不动
老师 增加营业收入100,营业外支出减去100,当期总额不变。分录是贷:主营业务收入100 贷:营业外支出-100。这样报表里营业外支出的数据带不出来,怎么改报表公式呢?
老师,我在编制银行贷款报表,编制完资产负债表,利润表以后,现金流量表如图:收到其他与经营活动有关的现金,为什么是负数?
一张原始库房出入库流水数据表,生成了以货物名称为筛选字段的多个透视表。 1、当原始流水数据数据往下,看不到表标题行的时候,原标题行列的位置出现淡色的,标题行内容,但是在单元格位置都是和表中标题行不一致,问,这个淡色的标题在哪里编辑。 2、当流水表新增货物“网套”的时候,不可能重新生成数据透视表,那么需要复制一张现成的数据透视表,复制过来的把相关信息改成“网套”的就行,请问修改哪些地方会。 3、生成数据透视表的时候选择另一个sheetl的一个单元格,是不是这是出现不能复制的原因?
老师银行贷款的报表和税务上的报表有关系吗,我做了套银行的贷款报表,那个业务员说行,把你们企业真是的情况反应出来了,贷款的报表数据大一些 我以为我做的不行,以为款贷不下来,老师这个和税务的表不一样,有事没事呀
老师,能直接用去年账上漏登记固资5000,计算出相关数据,然后分别说下,更正上年报表哪些数据怎么修改,当期财报数据又是哪样变动的?
我公司帮其他公司支付银行汇票贴现手续费,有专用发票,怎么做账
老师老板有2个仓储公司,其中一个公司今年注销后发现还有应收没回。就用现在另一个运营的公司应收去冲抵已注销公司的已开发票。但是感觉不对么呐。注销公司按照开票给钱就完了呗,还要用乐达这个公司的应收账单抵。这个公司的应收记账方式:只有做出账单才能知道多少钱。运营的公司是今年新注册的,现在老板让用新公司开24年12月的账单。那会还没这个公司呢。我是不是不应该注上账单时间。
老师,那个学开外经证在那里学
老师,我们公司是建筑公司,有一个入围的项目只有人工和机械,开票是开几个点的
老师,销售折让冲红的发票怎么做账啊,是去年的已经抵扣的了
你好 辛苦老师 求个分录
老师,当月的工资我可以暂时不计提嘛,等次月发放的时做一笔分录,当月发放 当月计提的分录可以吗啊比如:5月发4月工资, 5月摘要写,计提及发放4月工资,借:管理费用 贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银存不?
收到发票冲暂估,是不是就是金额带负号
天猫店的法人个人支付宝与公司支付宝之间能互相借款还款转账吗?是税法不允许还是就是转不了?
你好,公司筹建期投资款是由其他公司户转去新公司账户的怎么做账
真实报表是给税务局报的还是说内账报表
您好,税务局的申报表