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老师,固定资产报废怎么做账

2025-05-28 11:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-28 11:22

1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)

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快账用户9498 追问 2025-05-28 11:28

老师,可以反结账做到12月份吗?增值税交滞纳金吗

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齐红老师 解答 2025-05-28 11:29

你好,操作是可以的。你是什么时候报废的。

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快账用户9498 追问 2025-05-28 11:38

听说好几年了着火的

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齐红老师 解答 2025-05-28 11:40

你好,之前一直挂在账上没有处理吗

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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