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请问一下老师,我们是非盈利组织,我们会费收入30万,会费收入属于免征企业所得税的,销售劳务收入是47000元,业务招待费是818元,请问填汇算清缴时,业务招待费扣除计算是按会费收入+销售劳务收入的千份之五还是销售劳务收入的千份之五,不包含会费收入啊

2025-05-28 17:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-28 17:37

包含所有的收入都包含

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快账用户6262 追问 2025-05-28 17:37

麻烦看题目回答

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快账用户6262 追问 2025-05-28 17:38

包不包含会费收入(这个会费收入是属于免征企业所得税的)

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齐红老师 解答 2025-05-28 17:38

业务招待费扣除计算是按会费收入+销售劳务收入的千份之五 包含 免所得税也是包含

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快账用户6262 追问 2025-05-28 17:44

请问一下会费收入不征收企业所得税,在纳税调整表里收入类第8行不征收栏目是不是要在调减金额填入

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快账用户6262 追问 2025-05-28 17:49

还是不需要填啊,我都懵了

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齐红老师 解答 2025-05-28 18:06

汇算清缴他填写107020,表 你说的第八是预缴的啊

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快账用户6262 追问 2025-05-28 18:08

也就是说汇算清缴主表的第8项不需要填是吧,预缴才需要填对吗

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齐红老师 解答 2025-05-28 18:09

对的,是的 汇算清缴第八和这个没关系

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快账用户6262 追问 2025-05-28 18:11

你说的第八项是纳税调整项目表的第8项吗

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快账用户6262 追问 2025-05-28 18:16

老师麻烦你具体说一下这个会费收入我到底需要填那些表,那一项,有图就更好了

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齐红老师 解答 2025-05-28 18:33

这个表格里面填写的

这个表格里面填写的
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快账用户6262 追问 2025-05-28 18:37

1.你标红框什么意思,不是这一栏吧,是这张表里的第9栏是吧 2.那主表需要填吗,第22项

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齐红老师 解答 2025-05-28 18:38

不要看红色的 就看表格 第9

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齐红老师 解答 2025-05-28 18:38

主表营业收入里面填写

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快账用户6262 追问 2025-05-28 18:44

那主表第22项的减免税那里需要填吗,因为预缴时是要填的

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齐红老师 解答 2025-05-28 18:50

是的 不用填写的 下面的都是自动取数

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快账用户6262 追问 2025-05-28 18:56

那我有一个疑问,会费收入免征企业所得税,那税法上的净利润跟账务上的净利润差额就很大了,因为汇算清缴上的净利润里的费用支出只有销售劳务收入去减,会费收入完全是剔除的吗,比如账务上的净利润是-7万,汇算清缴的净利润是-37万(因为减去会费收入)

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快账用户6262 追问 2025-05-28 18:58

这样汇算清缴上的亏损就会很大,因为会费收入不征税,这样是对的事吧,明天我做了发给您看看,可以吗

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齐红老师 解答 2025-05-28 19:04

对的是的正确的 税法上就不算这个收入

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快账用户6262 追问 2025-05-29 10:53

老师昨天那个问题我今天打开看了,有几个问题 1.汇算清缴选表没有A107010这个表,你看我发的页面图 2.是不是没有这张表那就直接在主表的这里填就行,你看图片我圈起来的红框这里手输入 3.有一张纳税调整表里面红框那里有一个不征税收入调整是不是不需要填这里,会费收入应该不属于这个不征税收入调整范围吧,我网上在线咨询税务他让我填这里但是我感觉不对,麻烦您看看 4.请问一下非盈利组织纳税调增影响大吗

老师昨天那个问题我今天打开看了,有几个问题
1.汇算清缴选表没有A107010这个表,你看我发的页面图
2.是不是没有这张表那就直接在主表的这里填就行,你看图片我圈起来的红框这里手输入
3.有一张纳税调整表里面红框那里有一个不征税收入调整是不是不需要填这里,会费收入应该不属于这个不征税收入调整范围吧,我网上在线咨询税务他让我填这里但是我感觉不对,麻烦您看看
4.请问一下非盈利组织纳税调增影响大吗
老师昨天那个问题我今天打开看了,有几个问题
1.汇算清缴选表没有A107010这个表,你看我发的页面图
2.是不是没有这张表那就直接在主表的这里填就行,你看图片我圈起来的红框这里手输入
3.有一张纳税调整表里面红框那里有一个不征税收入调整是不是不需要填这里,会费收入应该不属于这个不征税收入调整范围吧,我网上在线咨询税务他让我填这里但是我感觉不对,麻烦您看看
4.请问一下非盈利组织纳税调增影响大吗
老师昨天那个问题我今天打开看了,有几个问题
1.汇算清缴选表没有A107010这个表,你看我发的页面图
2.是不是没有这张表那就直接在主表的这里填就行,你看图片我圈起来的红框这里手输入
3.有一张纳税调整表里面红框那里有一个不征税收入调整是不是不需要填这里,会费收入应该不属于这个不征税收入调整范围吧,我网上在线咨询税务他让我填这里但是我感觉不对,麻烦您看看
4.请问一下非盈利组织纳税调增影响大吗
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齐红老师 解答 2025-05-29 10:59

可以的,可以按照你圈起来的那个位置填写, 这个不属于不征税收入,它属于免税收入。不征税收入一般是专款专用的,政府补助 只要你按照正确的来填写,影响都不大,不管是企业还是民非组织。

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快账用户6262 追问 2025-05-29 11:40

老师,麻烦你看看, 1.前面2张图圈起来的红框,以前的会计是把会费收入和捐赠收入填入不征税收入调减,把管理费用填入不征税支出调增,确定这个是不正确的,那我就不在这么填了,这里就不填数据了,不好意思严谨一些跟您确定一下 2.你看看后面2张图,特别主图,如果这样填是对的,我就直接申报了

老师,麻烦你看看,
1.前面2张图圈起来的红框,以前的会计是把会费收入和捐赠收入填入不征税收入调减,把管理费用填入不征税支出调增,确定这个是不正确的,那我就不在这么填了,这里就不填数据了,不好意思严谨一些跟您确定一下
2.你看看后面2张图,特别主图,如果这样填是对的,我就直接申报了
老师,麻烦你看看,
1.前面2张图圈起来的红框,以前的会计是把会费收入和捐赠收入填入不征税收入调减,把管理费用填入不征税支出调增,确定这个是不正确的,那我就不在这么填了,这里就不填数据了,不好意思严谨一些跟您确定一下
2.你看看后面2张图,特别主图,如果这样填是对的,我就直接申报了
老师,麻烦你看看,
1.前面2张图圈起来的红框,以前的会计是把会费收入和捐赠收入填入不征税收入调减,把管理费用填入不征税支出调增,确定这个是不正确的,那我就不在这么填了,这里就不填数据了,不好意思严谨一些跟您确定一下
2.你看看后面2张图,特别主图,如果这样填是对的,我就直接申报了
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齐红老师 解答 2025-05-29 11:42

不要填写不征税,这个不属于不征税,它属于免税收入,你就是在22行下面22.1里面填写就行,不要填写不征税。如果你既填写不征税,还填写免税,重复了,而且它不属于不征税。

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齐红老师 解答 2025-05-29 11:43

第二个猪你不填写不征税就正确,可以啊。

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您好, 那就是招待费不能扣除的
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你好,是的,算清缴时才调增 40万
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你好,哪一个低按哪一个
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您好,根据您的题目,51000*60%与销售收入✖️0.5%,研发费用中没有招待费
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