你好同学,直接记入财务费用同学, 不用的你们现在正常拿票来记,冲银行的余额就好了,如果以前记了,做一笔红字再做正确的就可以了

老师,我的企业账套的财务费用下设置了4个明细,分别是手续费,专门核算银行账户的转账手续费;存款利息专门核算每季度银行给的利息;银行费用,专门核算银行的各种扣费,比如账户年费,自助机使用费等;利息费用,专门核算企业向法人借款的利息。现在我要填写期间费用明细表,我不知道应该怎么填写,哪个对应填写哪一行???
老师,我有4个问题:1,关于向银行索要手续费发票的,想请问,企业必须从银行取得开具给我们的增值税发票,我们企业才可以凭手续费发票作为税前扣除的凭据吗?2,银行是可以给我们开具增值税专票吗?如果开给我们的是专票,那么企业不仅可以用来抵扣进项税额,又可以用来抵扣企业所得税的吗?3,如果银行不愿意给我们企业开具增值税发票,那我们企业只是凭借银行手续费回单,也是可以在税前扣除的吗?4,向银行贷款发生的利息支出,是可以向银行索要增值税普通发票作为税前扣除的凭据吗?如果利息支出没有对应的发票,只凭利息支出的银行回单,是可以在税前扣除的吗?
老师,就是我们公司2022年的银行收取的手续费,短信费,网银年服务费,银行2023年给我们开了专票,就是2月份我要抵扣进项,因为之前每个月我已经做了凭证借:财务费用 贷:银行存款,现在专票到了我应该怎么做分录,银行2023年开的2022年贷款利息的普票,之前做的是借:财务费用 贷:银行存款,现在票到了,这个又怎么做分录
请问一下,1.银行扣除的转账手续费和贷款利息没有发票需要调增,2.如果是银行手续费在那里调增,银行贷款利息在那里调增,3.银行贷款利息是计入财务费用-利息的,这个科目平时收银行存款利息也是计入这会科目,只是做了红字做了冲减财务费用,那么如何支付的银行利息需要调增的话是这笔调增还是这笔减去收存款利息之后的数做调增
21-25年银行手续费发票利息发票都没取得,如果让银行开专票,现在怎么写分录,之前分录写的借财务费用手续费/利息 贷银行存款,小企业会计准则。没有以前年度损益调整科目
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
手续费专票分录 借:应交税费——应交增值税(进项税额)[税额] 借:财务费用——手续费 -[价税合计] 贷:银行存款 -[价税合计] 利息专票分录 借:应交税费——应交增值税(进项税额)[税额] 借:财务费用——利息 -[价税合计] 贷:银行存款 -[价税合计]
这样写分录吗老师,以上分录对吗
是的同学,分录是对的,以前如果有记过财务费用没有税的就红冲
就是借财务费用负数 贷银行存款负数,然后手续费专票分录 借:应交税费——应交增值税(进项税额)[税额] 借:财务费用——手续费 -[价税合计] 贷:银行存款 -[价税合计] 利息专票分录 借:应交税费——应交增值税(进项税额)[税额] 借:财务费用——利息 -[价税合计] 贷:银行存款 -[价税合计]这样吗
是的同学没错的同学