你好,这个计入销售费用
新开的餐饮业,1号收到营业收入5000元,其中有500元是折扣优惠的金额,可以做以下的分录吗? 发生时 借:应收账款4500 贷:主营业务收入 -500 主营业务收入:4500 收到款时 借:银行存款4500 贷:应收账款4500
收到会员门票款:借:银行存款399元贷:预收账款—门票399元会员消费门票:借:预收账款133元贷:主营业务收入133元这样做对吗
老师,收到收入时,税费是不是应该直接进行账务处理?例如,我们收到10000元 会计分录: 借:银行存款10000元 贷:主营业务收入9900.99元 应交税费-应交增值税99.01元 是这样吗?
老师:酒店美团收入 酒店给客人开票金额是301.7元。 借:应收账款--美团 301.7 贷:主营业务收入 298.65 应交税金—增值税(销项税额)3.05 收到美团给酒店结算金额272.8元分录: 借 银行存款 272.8元 贷 应收账款 272.80元 美团给酒店开佣金发票:技术服务费 37.20元 借 管理费用—美团技术服务费 37.20元 贷 应收账款 37.20元 开票金额301.70元与应收账款310元中间差8.3元如何做账
现金折扣,如借:应收账款1000万元,贷:主营业务收入1000万元, 后期收款借:银行存款990万元,财务费用10万元,贷:应收账款1000万元。 那之前开了1000万元的发票,后面要红冲掉那10万元的金额吗?
我的收入科目对吗?
收入科目这么编辑对吗
你好,是的,是对的了。