对的,是的,是这么做的。
甲企业收购一批A产品,价款10000元,税款1300元,收到一张转账支票,填制进账单送存银行,会计分录为,A,借银行存款11300B,贷主营业务收入10000C,应交税费——应交增值税(销项税额)1300D,贷其他业务收入10000
老师你好!小规模本月开具发票10000元,不含税9900.99元,税率1%,税额99.01元,请问我做账是借:应收账款10000;贷:主营业务收入9900.99,贷:应交税金99.01,这样做对吗?
如当月5号销售一批货价税合计11300元,收了10000元银行转账,1300当月20号付清银行转账,因为分录不是每天填写,是下月月初才一起填写,可不可以直接写一次分录就得了,借银行存款11300 贷主营业务收入10000 应交税费-应交增值税-销账税1300还是要分两次写,借银行存款10000 应收账款1300 贷主营业务收入10000 应交税费-应交增值税-销账税1300 等收到1300在写银行存款1300,应收账款1300
老师,小规模纳税人税率1%,销售服务,销售时借:应收账款10000 贷主营业务收入9900.99、贷:应交税费-应交增值税99.01。收到销售款项时借:银行存款10000 贷:应收账款9900.99和什么呀
请问老师,小规模公司开1%的普票10000元,不含税金额9900.99元,销项税额99.01元。做分录时借银存10000贷主营业务收入9900.99应交税费-应交增值税99.01 对么?这个应交增值税按1%算还是按3%?
老师,这个入什么费用
什么情况下合理损耗不计,增值税一般纳税人
我是小规模纳税人 从个体转成企业的 之前大部分库存都是个体的没有入库发票 转企后2月份和3月份的销售几乎没有入库发票 都是3月底补回的 这种情况怎么做账
我有个供应商是对方先供了货物,但是要我这边先付款,对方才能开发票,要怎么做账
请问,公司 督导 职位是负责管理店长,几家店店长考核指标是毛利率、净利率等,那么,督导如果绩效考核,该怎么考核呢?几家店毛利率、净利率数 平均考核?还是有其他更好的方法?
老师,企业信息公示系统中的纳税总额包括个人所得税吗?
你好,我进货了。然后一直没开发票。五月份才给开发票。做4月份账,有收入。我要结转成本。我能把五月份开的发票坐在四月份账上吧。要不然我结转成本成负数了
你好,担保费,计入是管理费用吗?,二节明细是哪个科目
只要董孝彬老师回答,老师我们以系统为准就行可以吗?不管小票了,票也多,懒得去一个一个对,哈哈,我们怎么写分录
老师您好,开票的这个问题,第一,是个人开具给公司的,第二是公司开过来的,,,,两种对于税务风险合规上,哪种更好
好的老师,谢谢,老师我们是2022年12月份开的账户,12月份只有投资款和第四季度结息两笔业务,登账的时候可不可以和2023年的启用在同一个账簿里?谢谢
可以的,可以这么做的。
好的老师,谢谢
不用客气,工作愉快。