今年宏冲借应交税费印花税贷利润分配,未分配利润 汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额,对的是的需要纳税调增。
老师好,如果发现去年(20年)的账中有多计提的印花税,多发放的工资薪金,在21年一期做凭证进行了红冲,请问:现在做20年汇算清缴时已做红冲的就不需要再做增减了吧。谢回复。
老师,您好,我想请问下1.老板拿来2019年的发票要报销,金额有点大,有五六万万了,这块肯定得做账报销那应该怎么处理?在今年2021年3月的账务里计入以前年度损益调整科目核算吗?2.那这次费用本应该在2020年对2019年进行汇算清缴,那相当于2019年本应少缴纳这次费用对应税率的所得税,现在计入以前年度损益调整后要对2019年所得税汇算清缴进行追补吗?3.如果追补这块具体需要怎么操作?4.在今年进行以前年度损益调整处理后,2021年在2022年进行汇算清缴时这部分要进行调减吗?麻烦老师解答,谢谢
老师,关联企业之间的借款去年计提了利息费用,但没有收到发票,公司决定不计利息,去年计提的利息要冲回,现在还没有做汇算清缴,我是不是在汇算清缴时做纳税调增,在1月份调账时直接冲财务费用,还是用以前年度损益调整,另外,去年是负利润,不需要交企业所得税,那我调账时不需要考虑所得税了,是吧,反正没有交税
老师,我新接手了一家公司,一般纳税人,这几年都是亏损状态,今年亏损了2万多点,现在做汇算清缴发现了以下问题 一:社保没有计提,11-12月的社保在2024年1月份缴费的。 二:个人承担的社保和滞纳金都计入了管理费用 三:10月份社保费计入到了库存商品 四:2024年2月份补交了2022年,2023年的工会经费 五:3月份补交了2023年的第四季度的印花税及滞纳金 这些我汇算清缴的时候都应该怎么填税务风险能最小
请教老师,小规模纳税人,现在要做2024年汇算清缴,发现2024年有一笔150元行政罚款的营业外支出,做账时做了费用抵扣了所得税,那么在汇算清缴时应该予以调增应纳税所得额。那2025年分录应该怎么做?是借:未分配利润 7.5(150×5%)贷:应交税费7.5吗? 另外2024年年末结转的盈余公积需不需要调整?
老师,出口退税进项发票如何认证勾选
老师我家2024年我有个人离职了,他的个税没扣回来,当时他的分录是借,应交税费应交个人所得税,贷银行款。现在怎么做分录?还需要用利润分配未分配利润来调么
收到员工退回的工作服费用,如何进行账务处理
签订机房维保合同,合同约定如果服务期间备件出现问题我们会免费更换备件,我们公司帮客户更换了一个备件,这个备件是之前外购的库存价值5000元 1、备件5000元这部分钱需要另外申报增值税吗? 2、这个5000元结转主营业务成本,企业所得税汇算清缴这5000元要调吗?需要填哪个表体现吗?
老师我家2024年我有个人离职了,他的个税没扣回来,现在怎么做分录?还需要用利润分配未分配利润来调么
对方公司开错了一张发票,但是对方要一部分一部分红冲,这样对我们公司有什么影响吗可以一点一点红冲吗
如果没有主营业务成本,毛利等于主营业务收入,会怎样
建厂房,24年已做建成转固定资产计提折旧了,25年又拿了些发票回来,怎么记帐?
银行手续费专票可以抵扣进项是吧?
一般纳税人难以确定进项票能选择简易计税方法吗,生鲜配送
谢谢老师,另外想问下需要调整期初数不
这里可以不用修改的