您好,这个就是管理费用中的福利费
老师,福利费是不需要计提的吗?年报上管理费用没得福利费,在应付职工薪酬下才有福利费,那么我们的管理费用(福利费)是要在应付职工薪酬表里填吗?
请问,平时公司聚餐费,计入管理费用-福利费的金额是不是要填在,在所得税年度申报,职工薪酬支出及纳税明细表--职工福利费支出里面吗
老师,请问:A105050表(职工薪酬支出及纳税调整明细表 )中的第三行:职工福利费支出,这个数据是填应付职工薪酬下的福利费还是营业/管理费用下的福利费数据呢?
你好老师,请问企业所得税年报的时候职工福利费按工资的14%列支,工资数是按管理费用—工资数,还是按应付职工薪酬工资数填报?
老师,请问一下年度所得税申报的时候那个职工福利费支出的数据看哪里?不是管理费用的福利费吧?
请问,有担保的贷款,支付第三方的担保费,进项可以抵扣吗,谢谢
老师,您好,民非企业(教育协会),协会收个人认证费,认证是会员单位做的,这个协会能开具发票吗?
招待客户的住宿费增值税专用发票,税额可以抵扣吗?分录是什么?
公司收的加盟费怎么入账
老师,请问挂靠别的单位做的项目,我们开简易计税施工服务发票给上游公司,我们下游公司给我们开施工服务发票,我们交税睡,下游开的发票今金额可以抵减价款后算税吗
老师 我这个月更正2023年的增值税报表产生的税费需要做计提吗,还是直接做缴纳就可以
老师,我们进货对方给我们公司开了发票,但是钱是领导私户转过去的,还不是法人这个怎么备注一下呢?
老师,一个客户每月都有三家公司给他发工资,怎么规避个税?
广州出口椅子到越南关税是多少呀?
郭老师,中级的年金怎么看不懂,怎么记忆和理解
老师主要我是第1次报这个汇算清缴,就是填那个职工薪酬支出结纳税调整明细表的时候的第2项职工福利费支出不是应该填应付职工薪酬下面的职工福利费吗?如果这个没有金额的话,就像你说的填管理费用的福利费也还是要填是吧?
如果没有超过限额,就不用填
我不懂看啊 怎么看有没有超
用工资总额*0.14,和实际的福利费比,如果实际的没有超过限额,就不用调
工资总额乘以0.14就是限额吗?
然后资产折旧那个表应该怎么填?就买了两台电脑,应该怎么填原值和折旧金额那些?看哪个具体的数据?
是的,工资的*0.14这个就是限额,这个直接费用化就可以了,不用这么麻烦
直接费用化是什么意思? 没有超我就没有填
就是不用入固定资产,直接入费用