您好,你这个可以借销售费用,广告费,贷应付账款
研发支出费用化支出,月末一定要转到管理费用-研发支出-费用化支出吗
三月份的月末结转我用电脑账做的,结转以后没有出所得税费用相关凭证,只是把本年利润转到了未分配利润是什么原因呢?三月份的所得税费用体现不出来了
公司购买的桶装水,开的普票,这个费用算去管理费用—办公费还是福利费
打官司一部分的费用是对方还的,对方把这笔费用打到公户,让公司后面一起还,如何入账
老师 如果两个人去面试,一个是中级 非全日制大专。一个是初级,全日制科班生。哪个更有优势?
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甲公司账上其他应付款/乙公司贷方余额2850万,现转款至乙公司3150万,如何做账?
我们化工单位销售原材料,借应收账款贷预收,然后再做预收贷其他业务收入【相当于是走了一遍预收】 现在我想咨询的问题是,对方让我们多开发票给了我们,比如1000的税点钱,这个1000我应该怎么做呢?
老师你好,宾馆买开水机,分录该怎么写
生产企业外购了一批和他本身生产的东西无关的货物回来并且出口出去,这种情况这批外购回来的再卖出去的是不是只能做免税处理的?
老师,2023年安装广告牌跟一家公司签的劳务承揽合同,23年8月安装完了,到现款没付,今年5月收到全额发票,23年没做账,现在补账,怎么做账?
你好,你今年5月开的发票,建议你直接做到5月,就按上面的分录算了。
我给23年建了个账套,做到2023年了,按正常做账这种行不?
你好,内账可以,税务局这边比较难
对,就做个内账,应付审价项目的
你好,内账没问题,可以按你想的做。
那上面那个摘要写什么呢
你好,你是内账现在打算做到23年是吧。
是的,做到23年,这个分录怎么做是正确的?摘要是?
你好,这个写广告牌工程结算, 借固定资产等,贷应付账款。
不得是借:销售费用,贷:应付账款吗?为什么劳务进入固定资产了?
你好,你不是形成了一个广告牌吗。这个广告牌做固定资产。
不是,广告牌是甲方的,我是乙方
你好,你是乙方,正常不是你开发票出去吗。为什么是你收到全额发票呢