咨询
Q

我们化工单位销售原材料,借应收账款贷预收,然后再做预收贷其他业务收入【相当于是走了一遍预收】 现在我想咨询的问题是,对方让我们多开发票给了我们,比如1000的税点钱,这个1000我应该怎么做呢?

2025-06-04 21:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-04 21:27

这部分多开的发票是不是收不到钱呀?

头像
快账用户3607 追问 2025-06-04 21:34

收不到钱,什么意思?老师,我没理解

头像
齐红老师 解答 2025-06-04 21:34

就是你们不是多给他们开了发票吗?这个多开的发票你们收不到钱吗?

头像
快账用户3607 追问 2025-06-04 21:36

应该是能收到的,他们要对公走账。这个1000元,我们也是包含在开的票里面了

头像
齐红老师 解答 2025-06-04 21:39

那就这那就这部分正常做收入做应收。那就这部分正常做收入做应收。

头像
快账用户3607 追问 2025-06-04 21:40

那也是要做借应收贷预收,然后再借预收贷其他业务收入吗?

头像
快账用户3607 追问 2025-06-04 21:40

如果要是收不到的情况下,应该怎么做?

头像
齐红老师 解答 2025-06-04 21:40

对,预收做收入,收不到的话,这个就从往来转营业外了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
这部分多开的发票是不是收不到钱呀?
2025-06-04
销售出库单生成凭证冲减预收 借:预收账款 600
2020-12-25
同学你好 那你开票不交税的吗
2020-09-17
你好;   你们这个 发票 是开的1130 的 金额; 你们支付了 好多钱出去  ;    
2023-05-09
借预收 -209000贷 收入 -20900 然后再做预收 209000 贷收入209000 按这个就可以的
2020-01-12
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×