这部分多开的发票是不是收不到钱呀?
老师我们公司从7月份开始业务往来的,我们给销售方支付了700多万我都挂的预付账款,她们给我们开了500多万的进项票,然后我再根据开票金额来冲预付账款,然后购买方给我们付了1000多万,我挂的都是预收账款,我们给他们也就是只开了500多万的销项发票出去,也就是每月都用销售方给我们的进项开相对应的销项出去,然后走再根据我们开出去的票来冲预收账款,我们都没有上过增值税,然后这两个月都是这两个月就都是亏损,我这样做税务会有风险吗?我现在应该要怎么做才能避免税务风险
老师,我们单位向银行借款,银行让我们跟第三方过,然后做了个销售合同,第三方把钱打给我们,现在这笔钱一直挂在其他应付款里,银行的钱我们已经还清了,这笔钱怎么处理?是不是要交税了? ---------------- 预收账款吗
想请教老师的问题如下: 1-客户在我们4S店购买质保险,假如需要1000元(我们本身不具备这个业务),我们开收据不开票 2-客户付钱给我们后,我们再把这1000付给具备这个业务的A公司,A收到1000后会给我们开票 3-我们与A的这个业务,每一笔会收到200元返利,收到返利前我们需要给A公司开票 疑问:这个账该怎么写分录,怎么做平呢? 我们主管让我做的是: 1-我们收到客户的钱做收入 2-我们付钱给A公司做预付账款(因为还没收到票) 3-A公司给我们开票后再做成本,冲预付 4-我们给A开票收返利作为一笔单独的往来业务。 我总觉得这样做有点奇怪,但是也不知道怎么做更好,请老师解惑。
老师,你好,我们开的发票预售卡6000元,10*600,凭证怎么记,是借银行账款贷预收账款 然后对方用卡来换货了,比如换了一份 我们也做销售出库了,是不是 我们是销售出库单生成凭证 借应收账款 600 贷应交税金 5.94 贷主营业务收入594.06 这样对吗?
旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的,价格一样,只不过是公司这边帮忙采购,然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒,做账是借银行存款15*30=450元,贷其他业务收入450,然后后面付了款开发票报销时,能不能直接冲账借其他业务收入,贷银行存款,就不用走应付账款这个科目了,还是说一定要走应付账款这个科目,,因为原本是想走费用去报销,然后收钱时就先计入了其他业务收入,但是好像计入费用报销也不知道行不行,如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师,你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答:您好,买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问:那我是上个月做的账,已经结账,报表已经发给领导了,不想返回去重新做账,而且当时是收了好几个员工的钱,都是不同时间收的,一定要在这个月红冲重新做吗?不可以一笔做相反的分录,借其他业务收入,贷银行存款这样做吗?
您好,建筑公司取得的进项发票都要交印花税吗?还是要分类别出来交?有劳务发票,材料发票等
老师我公司是汽车维修,现在开票点是1%,也可以开3%,是小微企业吧?有客户想让我们代开票,怎么收税费才不亏
老师,问一下这个季报,定期定额申报表,计税依据,这个金额哪来的 还有同样是季报不超额,都是免增值税,有几户,为什么有的户有房产税,城镇土地使用税,有的户没有?
你好请问,外贸企业退税,现在6月份吗?税务所属期是5月,那么,我这个电子税局退税申报日期写几月?左上角
老师您好生活垃圾清运服务费发票是否可以抵扣!
提问:请问,比如挂靠公司,问题一 他们收大包管理费税金公式里没有抵减提供的分包工程发票的9个点税金,这在算管理费税金是合理吗?(合同价/1.09*0.09-材料成本/1.13*0.13)*(1+12%)+合同价/1.09*2.03%,如果有设备的,第一个括号里还要-设备成本价*1.35/1.13*0.13,这个是第二个问题,1.35是怎么考虑理解?谢谢
老师,销售收入是不含税的,那销售成本是否含税呢?
请问下坐飞机开的增值税普通发票能抵扣吗?还有出租车,滴滴的普票,这种能抵扣吗?
年度未达到个税起征点的,明年要在个税系统上汇算清缴吗?
老师,我才发现,去年有一笔收入,为啥76.24那个销项不用交税?
收不到钱,什么意思?老师,我没理解
就是你们不是多给他们开了发票吗?这个多开的发票你们收不到钱吗?
应该是能收到的,他们要对公走账。这个1000元,我们也是包含在开的票里面了
那就这那就这部分正常做收入做应收。那就这部分正常做收入做应收。
那也是要做借应收贷预收,然后再借预收贷其他业务收入吗?
如果要是收不到的情况下,应该怎么做?
对,预收做收入,收不到的话,这个就从往来转营业外了