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你好,比如我们之前开的专票,收了款了。因为实际供货和使用有变更,只能冲红这个票。那冲红以后。对于收到的款项做无票收入,不能减当期销项税,是说的啥意思呢?

2025-05-30 10:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-30 10:14

你好,这个是谁说的?

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快账用户1913 追问 2025-05-30 10:15

问了一个税务律师这么说的

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快账用户1913 追问 2025-05-30 10:17

我的情况是,我们开的400万专票。设备的。之前银行收了钱了。税也交了。1月份的时候。现在这个票能红冲吗。对方公司是国企,说让我们提供一个发票红冲说明,他们盖章。现在盖的是电子章。

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快账用户1913 追问 2025-05-30 10:18

因为设备是工程上用的。但是开的票的设备,有的现在工程用了。有的还没用。等以后再重开这个票。

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齐红老师 解答 2025-05-30 10:20

没有这样的规定了 另外,你们为什么要红冲,是什么原因

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快账用户1913 追问 2025-05-30 10:24

就是开的票,只是有的设备现在工程上没装呢。等实际结算款的时候装。公司领导这个月开了700万票,就是说交税太多。

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快账用户1913 追问 2025-05-30 10:24

我就是想问这样做是有风险

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齐红老师 解答 2025-05-30 10:26

你好,你可以开红字的了。操作上没什么问题。

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齐红老师 解答 2025-05-30 10:26

红字能抵减。不过你这个与实际业务不符。风险主要在这里。

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快账用户1913 追问 2025-05-30 10:28

意思这个不好解释吧。

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快账用户1913 追问 2025-05-30 10:28

那经过老板同意是不是风险和我没啥关系

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齐红老师 解答 2025-05-30 10:34

你好,是的。你可以跟老板说下风险。他一定要做,就按他的做

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你好,这个是谁说的?
2025-05-30
你好; 这个 看供应商的政策 ; 比如为了 促进销售;      购买方的越多; 就按照销售额 返利给购买方 ;    刺激购买方买货物;   这 对方供应商就是销售费用的  
2022-09-20
是的的 那个是销项负数1200 那么交税=2000-1200=800
2023-06-06
借转出未交增值税 负数,贷进项税额 负数, 借 销项税额 负数,贷转出未交增值税 负数,
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还是一样,一开始借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税。 红冲后:借:主营业务收入 应交税费销项税 贷:应收
2021-06-20
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