你好民同学我来解释一下

老师您好,我在做工商公示的时候遇到一个问题,我们公司是2021 .6月成立的,当时我们是由一个法人和一个自然人投资的,法人占99%的股份自然人占1%的股份我们的注册资本是1000万,在2021.12月之前法人就打款1800万到公司了,自然人没有打款,但是我做的实收资本还是1000万,在2022年3月,我们的自然人股东把股权1%转让给了法人,现在我在做股东出资信息的时候不知道要怎么做了,麻烦老师给出解决方案
老师问个问题,账户上有一家公司之前多打100万做为预付款,我们已经使用了,现在就是账面显示100万欠票,后来这个公司的法人打了100万到账上他同时也是我们公司法股东,这个相当于投资款,然后我们让另外一家开了100万发票,然后在把这个发票开给之前那一家,那个法人打的款也付给了开票的公司,这样过账是不是那个公司一分钱也没有多付呀
老师,你好,我们是3家公司,A公司是总公司,B和C公司是两家子公司,现在C公司欠我们B公司法人10万,而C公司现在还不了这个钱,就想以转股份2.5%给我们B公司法人,而B公司就从原先的30%股份变更32.5%股份了,因为我们B公司之前就有笔长期股份投资挂在账上的,现在我们应该怎么做这笔分录呢
老师,我们公司全资投资子公司,总投资金额22万元,由于经营亏损,去年12月份私下签协议,以8万元股权全部转让出去给自然人,之前的债权债务和他无关系,然后那个人就转进去10万元,但股权转让是到三月份才去工商局办理转出去。请问我现在要把子公司资产负债表清理干净交接给他们吗?然后子公司现在的投资实收资本是18万对吧?
老师,子公司24年2月的时候全部股权转给个人了,然后备注转交前的债权债务和个人无关。现在原子公司那边在24年2月前发生的应收账款欠款方已付到公司,那原子公司把这笔账款付过来给我们公司的话我们账务处理是要做到投资收益吗?还是营业外收入?他们自己的账务处理又是怎么样的?
老师好,职工孩子的学费,辅导班费开的发票,可以用作职工福利列支费用吗
比如去银行提了现金,在认缴到银行,这个算实收资本吗
上市 公司三个账户5000万 没有原始股 我投入这个账户资金 一年后分红,这个事情靠谱吗?对我这个投资人来说有什么风险吗
老师,残保金如何开具完税证明
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
因出售协议解除、不再满足持有待售条件而重新划分为固定资产时,应以“重新划分为固定资产当日”的公允价值或账面价值(孰低)作为新的入账价值,是否需要追溯补提持有待售期间本应计提的折旧?
10000元的办公室装修费可以直接计入管理费用么?
2×20 年 12 月 31 日,甲公司以 4 800 万元取得一栋写字楼并立即投入使用,预计使用年限为 10 年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。2×21 年 6 月 30 日,甲公司与乙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 600 万元的价格将该写字楼出售给乙公司,当日该写字楼符合划分为持有待售类别的条件。2×21 年 10 月 1 日,因乙公司受疫情影响出现财务困难,双方协商解除该协议。甲公司继续积极寻求购买方,2×21 年 12 月 31 日,甲公司与丙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 500 万元的价格将该写字楼出售。 请问老师各个时间段的账务处理?谢谢
老师您好,请问手机以旧换新怎么做收入,例如总价5200,旧手机600,实际收入4600
员工开的餐饮费发票是餐饮服务*餐饮服务能报销吗税收编码一致
不能随便把欠总公司的钱在账上抹掉哈。虽说股权转让协议说公司以前债权债务和法人无关,但这欠款是真的,得按规矩来。 做账得有这些东西:总公司和法人签的股权转让协议,里面得说清债务咋处理;要是还了钱,得有转账记录、收据;公司内部同意处理这笔欠款的审批文件。 要是不用还钱了,就当营业外收入;要还得还,就按正常还钱记账。
因为是总公司的借款到子公司,现在总公司退出了,也表明子公司之前的债务由总部承担,也不可以处理吗?
你好同学,如果有协议是可以了
营业外收入,需要交增值税吗,这个
不交同学,营业外不交增值税
利润是要增加的对吗?
你好你好同学另一个是要你好同学,利润是要增加的,所以要计算所得税