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老师,是这样的,四月份我收到对方开的租赁发票并且入了账,但是5月份对方说发票上面积有误,冲红又给开了一张,我要怎么做账还是说不用做账,直接把4月凭证里的发票换成新开的这张

2025-05-30 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-30 11:10

同学您好,先祝您端午安康,再说业务: 冲减原分录:按原入账分录,做相同分录但金额为红字(或借贷相反方向);若进项已抵扣,要做进项税额转出 。再重新入账:根据新开正确发票,按正常租赁费用入账分录处理。

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快账用户9810 追问 2025-05-30 11:14

老师,还得麻烦问问您,如果是开发票的这家,他们家账务该怎么处理,

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齐红老师 解答 2025-05-30 11:15

您好,没关系,有问题尽管问。他也同样,要把原来确认收入的分录冲掉,再根据新开具的发票,重新做账。

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快账用户9810 追问 2025-05-30 11:17

好的,谢谢您老师,也祝您端午安康

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齐红老师 解答 2025-05-30 11:18

嗯,别客气呢。有问题尽管来问。

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同学您好,先祝您端午安康,再说业务: 冲减原分录:按原入账分录,做相同分录但金额为红字(或借贷相反方向);若进项已抵扣,要做进项税额转出 。再重新入账:根据新开正确发票,按正常租赁费用入账分录处理。
2025-05-30
嗯,你好,如果是普票的话,你既然发现错误了,就不要入账了,你直接让对方红冲掉,重新开,你按照新的入账就可以了。
2022-02-18
借:进项税 贷:进项税转出
2024-06-06
借:应交税费-增值税-进项 新开发票认证 贷:应交税费-增值税-进项转出 红冲
2025-03-06
你好,上月按上月两张确认收入和应收账款,本月冲红其中一张的收入和应收账款,再按新的发票入账
2021-10-12
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