您好,这个计入业务招待费里面
老师您好,请问小规模企业收到员工出差报销的住宿发票,是专票,抵扣联和发票联放一起做凭证里吗?
老师,您好,公司给员工租房住,员工拿发票来报销这笔账应该怎么做?员工需要交个税吗?
老师您好,我想问一下。员工垫付了差旅费,出差实际月份是2月,机票和住宿费的发票,是10月的。这个账应该怎么记呢,按照报销日期,还是发票日期,还是出差的日期?
老师,员工的住宿费,人事没有走报销直接做到住宿补贴里面和工资一起付。员工又开了专票。我应该把这个专票不用再做账了是吧?
老师 您好 我想咨询一下 公司员工因加班原因,在本市的酒店住宿报销应该算什么费用,是记加班福利还是什么呢
老师好,公司作为第三方代收,不是本公司的业务,只是帮代收。要签什么样的协议,税务来查的时候好出示。
自然人缴费客户端,重新人员信息采集,之前的人员,不管了可以吗,还是需要把之前的人员信息改成非正常状态
国外客人有余款在我公司,想让他亲戚陆续发货出口货物冲减余额,具体要什么流程?
一个人在多家任职,只能一家扣6万,如果多家加起来合计收入不超过6万,需要缴个税吗
老师,因为货物指标不合格,此批货物客户方不给钱,也没开票,都是一般纳税人,税费和账务怎么处理呢?谢谢
个体户开票,收款者是经营者,可以吗?
老师请教一下,一个合伙企业A是做投资的一个股东B投了100万进来 ,但是由于什么违约,A只从投资平台赎回40万,剩下的平台扣下了,这个分录怎么做呢
老师,请问如果是餐饮公司注销,需要什么资料,请列示清楚!
老师,在出具季度财务分析报告中,资产负债率怎么计算?谢谢
存货明细账,是购进、销售、结转成本都记录上不是?能否发个明细帐填写的那个看一下
老师,差费不能做吗
这种不是本公司的人不能入差旅费的
老师,入账“业务招待费”所得税汇算清缴时,不是有比例吗?
是的, 这个是有比例的
老师,做到住宿费干脆不行吗
是的,这个是不行的,因为他不是公司的员工
老师,感谢您
不客气,很高兴帮你