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老师,员工的住宿费,人事没有走报销直接做到住宿补贴里面和工资一起付。员工又开了专票。我应该把这个专票不用再做账了是吧?

2023-10-12 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-12 10:36

同学你好 这个专票要勾选的

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快账用户4985 追问 2023-10-12 10:42

那这张票只需要做抵税部分嘛?

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齐红老师 解答 2023-10-12 10:48

这个勾选了转出就可以了

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快账用户4985 追问 2023-10-12 10:50

账上做转出是吗?可以直接在电子税务局系统直接做不抵扣勾选嘛?

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齐红老师 解答 2023-10-12 10:57

不用 你平台直接做不抵扣勾选

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同学你好 这个专票要勾选的
2023-10-12
你好   是的。 可以 计入差旅费里面去。 写差旅费报销单即可  
2021-04-28
这个的话,尼恩是正常做员工的,借管理费用 差旅费 应交税费 进项税 贷 银行存款
2024-04-25
没有风险,帐务没有问题
2021-12-09
你好,建议选择不抵扣勾选,不用做帐。
2021-12-22
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