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公司已对公打款,货也已经到了,但已过了几个月对方公司迟迟未开发票…这种情况下,怎么做账?需要挂往来科目吗?应该要在汇算清缴前,取得发票吗?

2025-06-02 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-02 16:45

下午好亲!分别回复

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齐红老师 解答 2025-06-02 16:46

货也已经到了,迟迟未开发票…这种情况下,怎么做账?按暂估入账,借:库存商品-暂估,贷:银行存款

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齐红老师 解答 2025-06-02 16:48

要在汇算清缴前,取得发票吗?是的

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快账用户9439 追问 2025-06-02 20:39

老师,为什么要暂估入库呢??因为公户已经打款,合同也约定了税额和裸价…

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齐红老师 解答 2025-06-02 20:43

您不是已经收货了吗,货收到了不入库吗

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快账用户9439 追问 2025-06-02 20:48

我的意思是…借:库存商品-产品a 100 (这个地方直接按合同约定或者打款额,直接写价格)……就是先不写税额

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齐红老师 解答 2025-06-02 20:53

是的,先写价格不写税额,但没收到票之前都要备注暂估

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