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老师,一般纳税人原材料进项发票增值税13%,而我们开给建筑公司只要9%专票,请问一般纳税人可以开13%和9%的专票吗?那销项9%的话,进项13%可以抵扣吗?
老师,我们是建筑工程公司是小规模纳税人,申请开具的发票是增值税专用发票,想问我们买的材料进项发票可以抵增吗
房地产公司收到的材料发票可以抵扣进项税吗
请问老师,我们是工程类的公司,进项发票是13个点的材料发票,现在需要开咨询类的发票出去,税率是6% 对吧?那13个点的材料进项发票可以进行增值税抵扣吗?
一般纳税人的建筑劳务公司开具给对方建筑服务发票是3%的税率 开具给对方的材料发票是13%的税率 购进的材料发票可以进项抵扣。其他费用的发票可以进项抵扣吗?
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
同学你好 小规模不可以哦
那建筑公司包工包料,最高可开多少税率的材料发票?
有特殊情况申请吗?还是必须申请为一般纳税人?
小规模纳税人,包工包料,建筑公司最高可开3%的材料发票?
老师,麻烦回答一下
你们是专业分包吗
是的,小规模最高就是百分之三
水电,包工包料,
但是甲方要求材料发票13%
那一般纳税人,如果采用简易征收,包工包料,劳务费的部分可以开3个点的发票吗?材料可以开13个点吗?同一个合同
你们小规模开不了的哦
我说升级一般纳税人,如果采用简易征收,包工包料,劳务费的部分可以开3个点的发票吗?材料可以开13个点吗?同一个合同
可以的,但是同一个项目只能选择一种税率
不能一个百分之三一个百分之十三
人工费开3%,材料开13%,发票分开开,但是同一份合同,可以的吧?
这个不可以的哦,同一个项目不可以
同一个项目,同一份合同,那如果采用简易计税,劳务费开3%,材料票需要13%,怎么办呢?进项需要正常抵扣
那就两个公司分别签合同,同一个公司签的,同一个项目只能一个税率
合同注明,比如劳务费30%,30万,材料70%,70万,这样可以开劳务费3个点吗
同学你好 这个不可以
3个点不抵扣全额交,也不可以?
那就劳务费的部分也只能开9个点咯?
那如果全部采用简易计税,那我材料部分开13%发票,怎么处理?不能抵扣?还是不能开?
是的,同一个项目只能一个税率
都开百分之三的哦,同一个项目只能一种计税方式
如果是一般计税,那就是劳务费9%,材料费13%,全部可以抵扣进项税
对的,是这样的哦,只能选择一种计税方式
包工包料,如果劳务费超出材料费,那么超出比例多少可以就开9%的劳务费发票?
你们是专业分包的就都开工程服务