同学,你好 要生成凭证的
您好老师,销售发生的退货应该怎么做账务处理,第一步做红字销售出库,生成凭证借:应收账款,贷:主营业务收入。然后红字借:营业成本,贷:库存商品。我们用的商贸版金蝶系统但是这一步,需要走其他出库单,它应该选什么出库类别冲掉呢?
某工业生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税率为13%。2020年2月,主管税务机关对其上年12月生产经营情况及应缴纳的增值税进行检查,发现问题如下:(3)12月21日60号凭证:本单位职工食堂基建工程领用外购已经抵扣进项税额的材料一批,成本价(不含运输费用)18万元。(4)12月25日102号凭证上:将自产应税产品成本价格9万元,同类产品市场价格为10万元(不含税),捐赠给受灾地区。(5)12月24日96号凭证:收购免税农产品(非核定办法扣除的范围)一批作为原材料,支付收购价款12万元,支付运输单位的运输费用5000元,未取得增值税专用发票,货物已验收入库(3)借:在建工程180000贷:库存物资180000(4)借:营业外支出90000贷:库存商品90000(5)借:原材料125000贷:现金125000要求:写出调账分录。
临沂大学2021—2022学平第二 期《审计学》试题(A春) ① 85:19 36136 要凝卡 资料题(15.0分) 36.[资料]2022年1月,某上市公司“主营业务收 入明细账”货方发生额合计数为1220000元。当 月月末,经审计人员审查并与相关凭证、明细 账等核对,发现下列业务处理不合理: (1)3日销售多余材料一批,款项50000元存人 银行,并贷记“主营业务收入”,未结转销售材 料成本。经检查,该材料的实际成本为40000 日 (2)10日将甲产品50件拨付某代销单位(收取 手续费方式代销),记账为借记“应收账款” 贷记“主营业务收入”,并已结转销售成本。 (3)18日收到某单位订购乙产品的订金200000 元,已夺人银行,并贤记“主营业务收入”,未 结转销售成本。 (4)27日售给某单住甲产品20件。按合同规 定,由本公司提供安装、调试服务,但尚未完 成。公司借记“应收账款”,贷记“主营业务收 入”,并已结转销售成本。 (注:"甲产品铺售单价2000元,单住成本1200 元。) [要求](1)指出上述业务的错误,并编制相应! 的调整分录(省略税金)。 (2)计算确定上述问题对主营业务收入、主营 业务成本和营业利润的影响额。
你好,老师。公司为民间非营利组织企业,就是前不久收到一笔政府的钱,然后只有银行回单,也没发票,就给登录进了往来款,那这样现在想在确认成收入怎么来调整分录呢?跨年了,我做的分录为借银行存款,贷其他应付款
你好,公司为民间非营利组织企业,就是前不久收到一笔政府的钱,然后只有银行回单,也没发票,就给登录进了往来款,那这样现在想在确认成收入怎么来调整分录呢?跨年了,我做的分录为借银行存款,贷其他应付款
我们公司上个月购入一台挖掘机,上个月先付了个首付款,四十万,然后开了一张发票,这个月付了第一期的分期金额50000,开了一张分期租金发票,我该怎么入账呢
老师,请问小规模注销,开过发票,注销的时候,财务报表上面的哪些数据要清理呢?有往来不清理可以注销吗?
请问租的广告位租金计入什么科目,制作设计广告牌费用又是计入什么科目
听新来的同事讲,新开的公司只要申请,前三年免所得税,有这回事吗,老师
老师好~咨询下,公司成立之初,原始股东按照公司章程约定达成实缴出资。目前公司正常运营,今年公司个人股东将份额转给外部公司。目前此项股权转让已完成工商、税务办理。但由于资金周转问题,外部公司暂未实际支付转让价款。那在填写今年的工商年报时,股东按照【货币】出资,算实缴出资过吗?
老师,单位组织员工玩,旅行社可以开专票吗
老师,一般纳税人异地预缴税款,5月申报5月缴纳,我抵减的时候应该怎么做分录呢?是不是, 缴纳的时候 借:应交税费-预缴增值税;贷:银行存款 抵减的时候 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预缴增值税 那么我这样做了以后,抵减的未交增值税我该结转到哪里去呢
去年的发票可以用吗,是不是要做纳税调整
员工和管理层出去出差,住宿发票需要备注 住宿间数 ?入住和离开酒店的时间吗?还是只需要公司抬头就行?
我们销售的产品出问题要陪付给客户3000元,和客户之间账务票怎么处理
要生成什么凭证呢?借种业务成本,贷库存商品的凭证吗?必须要生成吗?
同学,你好 上面的2个凭证都是对的,就是生成上面的分录
那跨组织调拨单调出调入不需要生成凭证吗?
同学,你好 生不了,是需要根据上面的应收单应付单生成