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老师,一般纳税人异地预缴税款,5月申报5月缴纳,我抵减的时候应该怎么做分录呢?是不是, 缴纳的时候 借:应交税费-预缴增值税;贷:银行存款 抵减的时候 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预缴增值税 那么我这样做了以后,抵减的未交增值税我该结转到哪里去呢

2025-06-05 09:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-05 09:54

对的,是的。 借应交税费应交增值税,转出未交增值税 贷应交税费未交增值

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快账用户7966 追问 2025-06-05 10:00

老师,这个转出未交增值税,是抵减的那个预缴税款对吗

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齐红老师 解答 2025-06-05 10:01

转出未交增值税,它是过渡科目结转需要缴纳的增值税。

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快账用户7966 追问 2025-06-05 11:22

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2025-06-05 11:23

不用客气,工作愉快

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同学你好 是这样做的哦
2023-02-03
你好,很高兴为你解答 需要处理的是 借应交税费-未交增值税是 贷应交税费-应交增值税-预交税款
2021-01-15
借应交税费,未交增值税,贷银行存款7万。
2021-08-09
 你好     意思你本月应交3400   你预缴了3800  你想用3800 来抵减 。 剩下的400 元 以后抵减 这个意思吗  
2021-01-15
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