借:其他货币资金-汇票保证金 贷:银行存款 借:应付账款-供应商 贷:应付票据
老师您好,我想请问一下就是我们公司存入一个银行300万的保证金,然后借了一张1000万的承兑,已经给供货方做支付货款,现在我想问的是我做账的时候怎么做呢?当时的时候我们没有通过账务处理,现在我需要怎么做呢
老师您好,请问一下别的公司给我们公司一张承兑汇票,我们又去贴了现,应收票据底下是二级科目吗?收票都是正常的,我们有协议也有银行往来 但是往外贴票的时候,因为是小公司的贴现,给我们的只有现金没打到银行存款对公账户。这个贴现手续费及具体业务后面没有协议和附件,只打给领导现金银行卡了。这种情况下我们应该怎么样处理
老师请问下我们公司把现金从银行转100万给另一家公司,另一家公司将同等面值的100万银行承兑汇票转给我们,实际是做互换没有实际业务发生只是帮他们把承兑接收过来帮对方环节资金困难,这样可行吗?有没有税务风险?涉不涉及发票?
老师,我公司,充值直播推流费100万,对方给我公司开票100万,但是现在我们只用了70万的推流,现在我公司要把剩余的30万充值提现,请问怎么操作 您好,这个的话,意思是剩下没有用完是吗 是的老师,剩下的钱需要提现出来 那你们就是 借 银行存款 贷 预付账款,之前充值是做预付了吧 没有,之前是正常入账,做了,成本,没想到会有剩余,而且对方已经把100万发票开给我们了,请问这样,发票和账务怎么处理 等于说之前1,000,000全部计入主营业务成本了是吧 那这样的话可以冲销,剩余那部分 老师这是我昨天提问的问题,老师给我回复的,接上我刚刚提问的,是不是可以这样操作
老师,我们是一家建筑施工单位。假如本月开了100万的发票,真实的业务确实是发生了90万的成本支出。但这90万里面,只有60万是本月要支付出去的,还有30万约定等到工程结束时再统一支付。那么这30万该不该当月就开票,我们入账,做应付账款。站在财务的角度,这笔30万是应该开票入账的。但站在老板的角度,他觉得这30万入账了,就形成负债了。觉得会面临被讨债的风险。还有最主要的一个顾虑是,我们一般都是开承兑汇票支付的。自己去开承兑汇票,银行对发票日期有要求(不能超过3个月)。如果发票提前开具并挂账,那么到真正要付款的 时候就没办法去做承兑汇票了。但假如这30万不让开票,那么有可能当月的进项就会面临不足。针对这些实际情况,请问是不是有更好的方法可以平衡?
云南喜燕烟叶复烤有限公司为增值税-般纳税人,2021年1月发生业务如下:(1)向衣业生产者收购烟叶36吨,开具收购发票注明收购价款100万元,价外补贴8万元。公司将烟叶复烤加工成烟丝,发生加工成本23万元。(2)委托云南喜燕中烟工业有限公司将烟丝加工成卷烟,支付受托方不含税代垫辅助材料和力具费33万元。委托方本月收回200箱卷烟,受托方无同类烟丝销售价格。填写申报云南喜燕中烟工业有限公司应代扣代缴消费税。
工商年报的信息和税务的一定要一样吗
老师,我上个月土地租赁摊销了,录科目制造费用,这个月冲销土地租赁费改录生产基地成本里了,我制造费用这个月余额为负数,怎么弄?我这个月正常结转制造费用其他科目吗
建筑行业合同印花税是万分之三,为啥让交万分之六呢
老师,公司车间购买1台超声波加湿器作为固定资产。超声波管道施工费需要计入固定资产成本吗
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每年在市场监督局上面填写的纳税总额,纳税范围都有哪些?包括残保金和工会经费吗?
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#提问#老师,完成率计算公式是什么
老师你好!银税互动在电子税务局哪里找