清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
你好,我想请问,如果预付账款有贷方余额200,应该重分类的会计分录是借:预付账款200贷:应付账款200吗
本行政单位负责一个敬老院项目,委托另一个行政单位代建,第三方为建筑公司,申请的工资向财政局申请,财政局直接拨给代建单位,代建单位向建筑公司支付工资,这种情况我行政单位怎么记账
老板公司养宠物怎么做账? 猫粮狗粮 能做账吗?
老师,向股东转分红款,需要交什么税吗?
老师,我结转成本,单价按库存商品余额单价还是库存商品入库凭证上的单价
老师,请问实习生问档案怎么处理
股东每次转账备注成投资款好不要是可以的话我就给说,每次转款都备注,就不写往来了
招投标行业的一般纳税人增值税税负率
老师,我收到一张电票,出票人的银行名称是另外一家公司的名称,然后我们下游不要,这是为什么呢?
老师,请问收到报社退还的评审费,要怎么入账?之前开的专票,已经确认了进项税,现在退还的款项冲之前的科目需要去除进项税额么?具体分录麻烦老师告知一下。谢谢之前入的管理费用一其他。账是去年入的,今年冲的话,需要调整么?金额比较小,就3、500元的话,是不是可以不用调整以前年度损益,直接入当期?
就开了张卖固定资产的销项发票
是不是就做变卖开票后面的那个分录,前面那个清理残值分录要做吗?
都需要做的哈,账面有资产需要清理
清理残值的时候,那个原值-折旧是啥意思?
就是折旧后的余额
是不是就是残值?
就是那个固定资产原值减去累计折旧的残值
他这个还没有折旧完成
就是按照公式计算的残值?
个固定资产原值减去累计折旧的余值,不是按照公式计算的残值
不是还有个资产减值准备吗?
你有那个科目就冲平就行了哈