您好,这个是指还没有取得发票的,挂账上就可以
有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商,现账面预收账款贷方余额:50应付账款贷方余额:100,请问我怎么样用预收账款冲应付账款,具体会计分录该怎么做... 有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商,现账面预收账款贷方余额:50 应付账款贷方余额:100,请问我怎么样用预收账款冲应付账款,具体会计分录该怎么做
请问老师应付账款期末余额贷方80万,明细构成:借方20万,贷方200万。重分类后,把借方调整至预付账款:分录:借 预付账款20万 贷应付账款20万。请问老师对吗?
请问报表重分类,怎么操作,比如应收账款明细账借方余额是100万,贷方余额是200万,这样报表就显示应收账款贷方100,我想重分类应该怎么调,预收账款应当调多少过去
老师,请问,什么时候用,其他应收款,和其他应付款,摘要,我买被子厂,借:应收账款–被子还是其他应收款被子1000贷:银行存款1000,我看之前做账是应付账款–被子余额800,如果我写,借:应付账款–被子1000余额是–200贷:银行存款1000,分录:借:应收账款–被子200 应付账款–被子800贷:银行存款1000?请问,写哪个分录啊?
郭老师,预收预付有点搞不清,应收账款在贷方的余额,重分类到预付账款,是到预付账款借方还是贷方
老师,我们借给别人钱之后,别的公司没钱还不够,给了我们货,我们该怎么处理
请问老师上传的上课手稿怎么下载不了啊?
老师,请问新注册的公司做完税务登记,电子税务局怎么登录?
求交社保的时间限制是几号
老师,您好。食堂年底本年盈余,需要结转到累计盈余吗
老师,这会找工作是不是特别不好找啊,感觉都没有招聘的,3 4月份那会招的还比较多
个税因入职日期选错,25.3月入职,但选成24年3月,多了2个月的免征额1万,造成当期有个税,但是未产生个税,这样怎么办呢
企业请亲戚帮忙装修,只开装修材料费发票,没有人工费发票,能报账吗?有税务稽查风险没?
4月份就职,个税扣除基数是12个月还是8个月,还有老师个税汇算清缴是不是应补交个人所得税400以下可以免申请,谢谢
老师,外面采购荔枝,卖,免税?