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你好,我想请问,如果预付账款有贷方余额200,应该重分类的会计分录是借:预付账款200贷:应付账款200吗

2025-06-05 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-05 10:45

您好,这个是指还没有取得发票的,挂账上就可以

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您好,对的,这个是没错的哈
2024-01-16
比如:应收账款项目=科目余额表应收账款的各个明细科目的借方余额%2B科目余额表预收账款的各个明细科目的借方余额
2024-03-16
应收账款贷方余额应重分类到预收账款贷方,而不是预付账款。因为应收账款贷方余额表示企业预收的款项,符合预收账款的性质,与预付账款性质不同。
2025-03-20
同学你好 后边的,如果不是一个客户或者供应商 应付账款期末余额170 应收账款期末余额100
2020-10-23
你好,资产负债表重分类处理: 应收账款项目=往来科目余额表应收账款的各个明细科目的借方余额%2B预收账款的各个明细科目的借方余额 预收账款项目=往来科目余额表应收账款的各个明细科目的贷方余额%2B预收账款的各个明细科目的贷方余额 应付账款项目=往来科目余额表预付账款的各个明细科目的贷方余额%2B应付账款的各个明细科目的贷方余额 预付账款项目=往来科目余额表预付账款的各个明细科目的借方余额%2B应付账款的各个明细科目的借方余额 其他应收账款项目=往来科目余额表其他应收款的各个明细科目的借方余额%2B其他应付款的各个明细科目的借方余额 其他应付账款项目=往来科目余额表其他应付款的各个明细科目的贷方余额%2B其他应收款的各个明细科目的贷方余额 比如,其他应收款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000 那么需要调整2000到其他应付款项目体现。同样 如果其他应付款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000 需要调整2000到其他应收款项目体现。 应收账款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000 那么需要调整2000到预收账款项目体现。同样 如果预收账款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000 需要调整2000到应收账款项目体现。
2025-03-20
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