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老师好,咨询下,费用采用预付模式,正常应该在4月支付,然后每月开始摊销。 借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款 目前这笔费用延迟付款,在5月才支付。这样会计处理上,是从4月开始摊销,还是5月开始摊销?

2025-06-03 15:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-03 15:56

还是在4月开始摊销,

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快账用户7055 追问 2025-06-03 15:58

老师,4月就采用预付账款吗?这样月末是贷方 负数?

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齐红老师 解答 2025-06-03 15:59

没事的,以后付款冲平就行

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你好 支付的是1-6月份的可以
2020-12-11
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2022-01-04
你好,从土地租金受益开始的月份摊销。 分录是这样处理 
2021-09-29
借管理费用 11000 贷:预付账款11000 这样做就行了
2021-09-18
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2021-09-26
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