还是在4月开始摊销,
老师8月支付土地租金5年总价30万,9月开始摊销5000元每个月,主要租用的土地来放原材料石头,支付总额时账务处理 借:预付账款_土地租金30万贷:银行存款30万 9月摊销时借:管理费用_土地租金5000元贷:预付账款5000元吗
老师您好,一次性支付一年的办公室房租(借:预付账款,贷:银行存款),按月摊销时(借:管理费用 贷:预付账款)是像这样处理吗?
老师,支付土地租金5年共支付30万,借长期待摊费用30贷银行存款30 摊销是本月开始摊销吗 借管理费用_土地租金30万/5年/12个月 贷长期待摊费用 是这样吗
收到了半年房租发票并支付费用,会计分录写借:预付账款,借:应交税费–增值税进项,贷:银行存款。然后每月摊销,借:管理费用,贷:预付账款。可以这样做吗?
老师 请教下,我现在预付下一年厂房租赁金900000元。(下月开始摊销)借:管理费用900000 贷:银行存款900000 在下个月做费用摊销分录 借:长期待摊费用900000 贷:预付账款900000
老师,请问收到报社退还的评审费,要怎么入账?之前开的专票,已经确认了进项税,现在退还的款项冲之前的科目需要去除进项税额么?具体分录麻烦老师告知一下。谢谢之前入的管理费用一其他。账是去年入的,今年冲的话,需要调整么?金额比较小,就3、500元的话,是不是可以不用调整以前年度损益,直接入当期?
老师,单位一次性交3个月的房租,5.19-8.20,我做5月份账的时候是是要按12天来分摊费用吗?能直接均分为3个月来分摊吗?就是5月份做账直接摊销1/3
老师请问这种发票可以抵扣吗?
2023年新成立的公司,营业了8个月,申报企业所得税时,从业人数应该填多少?
请问老师,工会经费,是什么意思?
进项税额转出,怎么入账。
个体户6月份做的税务登记,查账的,开个10几万,也是可以的吧
老师,500以内可以抵白条,这个白条只的是一次发生的业务开的一张票还是总共这个月的业务?
老师,公司买了花卉和工艺品的计入哪个科目
A公司欠B供货商5千元的货款。次月A公司退货500元。老师怎么录凭证。原凭证:借 应付账款-B供货商 5千 贷: 管理费-加工费5千 。那次退的退货A公司怎么做账?
老师,4月就采用预付账款吗?这样月末是贷方 负数?
没事的,以后付款冲平就行