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收到了半年房租发票并支付费用,会计分录写借:预付账款,借:应交税费–增值税进项,贷:银行存款。然后每月摊销,借:管理费用,贷:预付账款。可以这样做吗?

2021-12-22 13:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-22 13:44

你好,可以的,可以这么做的。

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快账用户5242 追问 2021-12-22 13:46

老师,不是说没有借:预付账款,借:进项税,贷:银行存款,这种会计分录吗?只有借:预付账款,贷:银行存款。我怕有了进项税,这样做就不对了

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齐红老师 解答 2021-12-22 13:46

有这个分录的,这个分录没有问题,可以的。

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快账用户5242 追问 2021-12-22 13:49

我网上搜了好多人的说法,都说不能用有没有明确的规定啊

我网上搜了好多人的说法,都说不能用有没有明确的规定啊
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快账用户5242 追问 2021-12-22 13:50

您看,同样在这里提问,有的老师就说没有这样的分录

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齐红老师 解答 2021-12-22 13:52

没有规定这个不可以的 允许的 没有分摊的可以这么做

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快账用户5242 追问 2021-12-22 13:52

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-22 13:56

不要客气,工作愉快。

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