印花税:在签订预售合同或销售合同时产生纳税义务,按合同金额的万分之五缴纳,可选择按次或按季申报。 房产税:售楼部、样板间、办公场所和地下停车场等自用房产,按房产原值减除一定比例后的余值计算,税率为1.2%;出租房产按租金收入的12%缴纳
老师,房地产开发公司,因赠送给个人一套自行开发的商品房(非职工),我之前问了咱们老师还怎么做账,给到的答案是:借:销售费用 贷:开发产品 应交税费—应交增值税《现在是不明白为什么要计入销售费用?因为还要牵扯到增值税,企业所得税,印花税等等。我查了一下其他资料,一般是出售商品房的时候赠送的礼品,这个礼品的金额是计入销售费用。所以这个房屋赠送的话,应该怎么入账合适呢?其他税费该怎么计算呢?如果是借方计入销售费用,依据是什么呢?谢谢老师耐心解答喔》
请问一下如果公立医院对外投资一家公司,且百分之百控股,然后医院需要以“租赁”的方式来使用公司的房屋及设备用以医院经营,1.公司所收到的租赁收入需要缴纳增值税吗?2.或者说医院已经百分百控股这家公司了,还存不存在自己租自己的房子还需要上税这种说法?(公司实行小企业会计制度,医院实行政府会计制度)3.如果需要缴纳增值税的话,一般纳税人租赁不动产和有形动产的税率分别是多少呢?小规模纳税人租赁不动产和有形动产税率分别又是多少呢?4.公司只有租赁收入,无其他收入,除了缴纳增值税,房产税,土地使用税,印花税(财产租赁合同印花税、实收资本印花税),还有其他什么税种需要上缴呢?盼望您的回复,谢谢!
某生产企业被认定为高新技术企业,实行核算(查账)征收方式,按季预缴、年终汇算清缴。2019年度,该企业取得了销售商品收入、门面房租金收入、从被投资企业分得税后利润、从政府部门取得专项用途的财政性资金,另外还有将自产产品用于偿还债务等。在计算会计利润总额时,按实际发生数列支了成本、费用、税金和损失。该企业安置了残疾人员就业,因不能及时交货支付了合同违约金,按会计准则的规定计提了存货跌价准备等。依据案例内容回答以下问题:1.企业所得税按季预缴申报时,应填写哪些申报表?在什么时间进行预缴申报?2.企业所得税年终汇算清缴时,应填写哪些申报表?在什么时间进行汇算清缴申报?3.该企业应享受哪些税收优惠?4在计算应纳税所得额时,应如何进行纳税调整?5.汇算清缴申报时,如何计算应补(退)税额?
该化妆品公司占地20000平方米;公司有自己的办公楼和生产车间,公司拥有的房产原值8000万元;有6辆排气量为2.0升公务用小轿车,其中一辆是7月购进的新车;公司12月采购合同金额400万元,销售合同金额为600万元,还与银行签订了200万元1年期流动资金借款合同。(已知公司适用的城镇土地使用税税率为每平方米10元;当地政府规定的房产余值计算扣除比例为20%;当地2.0升小汽车车船税税率为每年每辆420元)。公司2021年12月转让一处办公楼,取得转让收入为12000万元,公司按规定缴纳了有关税金(增值税按简易办法征收,税率5%),并在当月办理了过户手续。已知2008年公司建造该办公楼时,为取得土地使用权所支付的金额为3000万元,办公楼的建造成本4000万元。转让办公楼时经政府批准的房地产评估机构评估,确认该办公楼重置成本价为8000万元。办公楼的成新度折扣率为60%。要求:(1)计算公司本年应纳城镇土地使用税(2)计算公司本年应纳房产税(3)计算公司本年应纳车船税(4)计算公司本月应纳印花税(5)计算公司转让办公楼业务应纳土地增值税
该化妆品公司占地20000平方米;公司有自己的办公楼和生产车间,公司拥有的房产原值8000万元;有6辆排气量为2.0升公务用小轿车,其中一辆是7月购进的新车;公司12月采购合同金额400万元,销售合同金额为600万元,还与银行签订了200万元1年期流动资金借款合同。(已知公司适用的城镇土地使用税税率为每平方米10元;当地政府规定的房产余值计算扣除比例为20%;当地2.0升小汽车车船税税率为每年每辆420元)。公司2021年12月转让一处办公楼,取得转让收入为12000万元,公司按规定缴纳了有关税金(增值税按简易办法征收,税率5%),井在当月办理了过户手续。已知2008年公司建造该办公楼时,为取得士地使用权所支付的金额为3000万元,办公楼的建造成本4000万元。转让办公楼时经政府批准的房地产评估机构评估,确认该办公楼重置成本价为8000万元。办公楼的成新度折扣率为60%。要求:(1)计算公司本年应纳城镇士地使用税(②计算公司本年应纳房产税(3)计算公司本年应纳车船税(4计算公司本月应纳印花税(5)计算公司转让办公楼业务应纳土地增值税(问题完整)
建筑行业,EPC项目,设计到下游分包单位,开发票问题,合同问题,具体要怎么操作,会存在税差吗?有推荐学习的书籍,或者要去哪里学习EPC项目的财税知识?
电子税务局的三方协议已经签订,还可以修改吗
软件开发行业什么情况下可以进研发费用?
文化旅游公司,景区 学习哪个课程
同一批货物可以两个报关单吗,同个客户
你好老师18年小规模,不进账可以一直零申报吗
初级证一直没有年审和继续教育,影响考中级吗
多年未从事会计,知识全忘了,能直接学中级吗
年末已提取10%盈余公积,下一年年末出现亏损,会计处理是不是:借:盈余公积——弥补亏损 /贷:利润分配——盈余公积补亏 (,然后:借:利润分配——盈余公积补亏 ;贷:利润分配——未分配利润)?
老师,怎么加入班级群,怎么找不到呢
房产原值是项目公司这边算出来给我们的吧,财务算不出来吧
你好,是的。一般是项目这边给。
预售阶段,缴纳的印花税用不用计提到税金及附加里面
你好是的,这个也是做税金及附加。
预售阶段,已经收到客户的首付款和银行贷款,现在客户需要提取公积金,要开首付款发票,这时我们已经收到全款了,是开首付款不征税发票呢还是全款不征税发票
你好,你可以开首付款不征税发票