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老师部分红冲23年一张发票,要怎么做账务处理,小企业会计准则

2025-06-04 10:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-04 10:24

借:利润分配-未分配利润 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

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快账用户6799 追问 2025-06-04 10:27

老师我们没采用应付账款,我们用的是应收账款,而且怎么能是进项税额转出呢,我们是销售方呀

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齐红老师 解答 2025-06-04 10:27

那么直接原分录红冲就行,直接冲本月的销售收入和销项税

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快账用户6799 追问 2025-06-04 10:29

那为了不影响25年的收入,是否可以做如下处理: 借:应收账款 负数 贷:利润分配--未分配利润 负数 应交税额-应交增值税(销项税额)负数

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齐红老师 解答 2025-06-04 10:31

不是,直接冲25年的收入和销项税,增值税和所得税收入一致

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快账用户6799 追问 2025-06-04 10:32

那是不是就是把原分录红字冲销,然后把金额改成部分红冲的金额就行

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齐红老师 解答 2025-06-04 10:33

是的,就是那样做就行

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