借:利润分配-未分配利润 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
老师好,小企业会计准则,2021年的销售发票红冲,怎么做账呢? 谢谢
老师,小企业会计准则,22年汇算清缴,23年扣费,怎么做账务处理?
老师,有一张发票,是2022年的办公费,那23年小企业会计准则,怎么去入账
老师,小企业会计准则,冲红2023年的发票,怎么做账务处理
跨年红冲发票,执行小企业会计准则,请问怎么做分录
董老师好!您在线吗?有问题想咨询。
5月的开票额度没有用完,6月开票时可以接着剩余额度用吗?
以银行汇票背书购买原材料,属于经营活动现金流出吗?
公司股权变更时,税务会根据注册资金来评估转让价格吗?
老师,账上有预收,其实是假的,公司没有钱运转,也没走借款,老板的另一个公司通过银行备注写的维修安装费款,现在想退回可以吗,这款都是24年收的,退回有那些风险,怎么做好。
接个没啥业务的上市公司,不再生产了车辆了,只剩下车辆租赁了!为啥看它资产负债表上只有实收资本没有股本啥的呢?我印象中学习时有股本啥的来着呀
老师,我司生产叉车,做叉车租赁!请问假如一共生产出10台,出租出去6台,剩下4台!这4台每月也需要累计折旧吗?
甲公司欠乙公司500万,甲公司以400万的存货。偿还500万欠款。存货账面价400万,公允价值450万。该业务会计分录怎么写。是否适用销售?如果不适同销售理由是什么。
建筑行业,EPC项目,设计到下游分包单位,开发票问题,合同问题,具体要怎么操作,会存在税差吗?有推荐学习的书籍,或者要去哪里学习EPC项目的财税知识?
电子税务局的三方协议已经签订,还可以修改吗
老师我们没采用应付账款,我们用的是应收账款,而且怎么能是进项税额转出呢,我们是销售方呀
那么直接原分录红冲就行,直接冲本月的销售收入和销项税
那为了不影响25年的收入,是否可以做如下处理: 借:应收账款 负数 贷:利润分配--未分配利润 负数 应交税额-应交增值税(销项税额)负数
不是,直接冲25年的收入和销项税,增值税和所得税收入一致
那是不是就是把原分录红字冲销,然后把金额改成部分红冲的金额就行
是的,就是那样做就行