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老师您好,现在要在账上确认未开票收入,我们是一般纳税人,这个分录应该怎么做呢

2025-06-04 10:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-04 10:32

你好,一样的,借应收账款等,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税。

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齐红老师 解答 2025-06-04 10:32

一样的,借应收账款等,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额

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你好,一样的,借应收账款等,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2025-06-04
您好,要的,和有票收入一样做
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
2024-11-12
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税
2024-01-14
没有开票的,和开票的一样做分录,后期如果要开票先冲红没有开票的分录,再重新按照发票做分录即可
2021-03-13
你好!先开发票后收款,可暂记“应收账款”或“预收账款”。8月有销项税,但未确认收入,可先挂账“应交税费-待转销项税额”。等实际收款时,再转到“应交税费-销项税额”。分录大致如下: 借:应收账款/预收账款 贷:主营业务收入 同时 借:应交税费-待转销项税额 贷:应交税费-销项税额 记得每月末结转“待转销项税额”到“销项税额”。希望对你有帮助!
2024-09-02
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