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老师请问一下 科目余额表 贷方 应付账款 出现负数正常吗

2025-06-04 14:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-04 14:03

你好,这个不正常了。

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快账用户3900 追问 2025-06-04 14:07

明白了 我无票入库的时候 用的科目的应付 账款暂估入账。冲红后确认也是用应付冲红。但收票是用预付账款入账的 所以有负数。 这种要全部调整成 贷方 全部用预付账款吗

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快账用户3900 追问 2025-06-04 14:08

账是没错 只是为了清晰没有收到票的全部放应付了

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齐红老师 解答 2025-06-04 14:09

你好,是的。这个往来科目,企业可以自己定

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快账用户3900 追问 2025-06-04 14:11

那只要账没错 应付账款出现负数可以不用管对吧 还是要确保 没有负数出现才行

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齐红老师 解答 2025-06-04 14:11

你好,一般建议不要出现负数。

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你好,这个不正常了。
2025-06-04
您好,是的,如果多付了,会出现负数的
2023-04-22
您好,正常的,这是科目进行了重分类 您好,我们工作中用到的重分类总结如下 资产负债表中可能存在重分类的科目有:应收账款与预收账款;应付账款与预付账款;其他应收款与其他应付款 “应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列; “其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。 比如 应收账款科目借方余额100,明细是 应收账款-A 借方余额 120,应收账款-B 贷方余额 20 应付账款科目贷方余额200,明细是 应付账款-C 贷方余额 250,应付账款-D 借方余额 50 报表列示
2025-02-07
你好!这个正常,相当于预收
2024-07-31
你好 应付账款贷方余额,正数代表 应付未付的款项 应付账款贷方余额,负数代表多付的款项 应收账款借方余额,正数代表  应收未收回的款项金额 应收账款借方余额,负数代表预收的款项
2022-07-04
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