你好,这个比如借主营业务成本,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。
老师,本公司有免税收入和应税收入,那不能分清的已认证进项税额是按照免税收入占总收入比例做进项税额转出吗? 已抵扣农产品收购的进项税额,现农产品售出,那抵扣的进项税额也要转出吗?转出是按啥比例转呢?
老师,当月进项税额转出的金额大于进项税额,最终要缴纳的销项税额比开出发票的销项税额要大,请问多交的这部分销项税额会计分录怎样做
老师,你好,收取的发票税额部分当时做了进项税额,由于项目是简易计税,要做进项税额转出,分录应该怎么做呢
老师,我们用于免税项目的进项税额要做转出,做一个转出的分录就行,还需要结转吗?
老师,已经抵扣的费用进项税额,要做进项转出,怎么做会计分录
您好,建筑公司取得的进项发票都要交印花税吗?还是要分类别出来交?有劳务发票,材料发票等
老师我公司是汽车维修,现在开票点是1%,也可以开3%,是小微企业吧?有客户想让我们代开票,怎么收税费才不亏
老师,问一下这个季报,定期定额申报表,计税依据,这个金额哪来的 还有同样是季报不超额,都是免增值税,有几户,为什么有的户有房产税,城镇土地使用税,有的户没有?
你好请问,外贸企业退税,现在6月份吗?税务所属期是5月,那么,我这个电子税局退税申报日期写几月?左上角
老师您好生活垃圾清运服务费发票是否可以抵扣!
提问:请问,比如挂靠公司,问题一 他们收大包管理费税金公式里没有抵减提供的分包工程发票的9个点税金,这在算管理费税金是合理吗?(合同价/1.09*0.09-材料成本/1.13*0.13)*(1+12%)+合同价/1.09*2.03%,如果有设备的,第一个括号里还要-设备成本价*1.35/1.13*0.13,这个是第二个问题,1.35是怎么考虑理解?谢谢
老师,销售收入是不含税的,那销售成本是否含税呢?
请问下坐飞机开的增值税普通发票能抵扣吗?还有出租车,滴滴的普票,这种能抵扣吗?
年度未达到个税起征点的,明年要在个税系统上汇算清缴吗?
老师,我才发现,去年有一笔收入,为啥76.24那个销项不用交税?
按比例的没办法区分是哪笔啊 就是总的进项税按销售收入来按比例转的
你好,是的。这个就是按比例,不是针对哪一笔了。
没懂比如认证的都是是费用类的但是这样没有区分二级那分录要怎么写
你好,一般是借主营业务成本,贷进项转出。