这个的话没有认证的情况下,你可以做销项税额正常缴纳。然后6月份再红冲就行了。然后6月份再红冲就行了。
6月份开的专票,现在需要红冲,那6月份做的账用修改吗
6月份开出去的发票金额不对,对方还没认证,现在开红字发票,咋开红字发票
我公司3月份来了一份发票,4月份进行冲红,对方没有对3月份发票进行认证,我4月份已缴纳3月份发票的税额,4月份冲红发票够,做账已经做了冲红,税额需要转出来吗?应该怎么做账?
我在5月份给对方提交了红字信息吧,进项税额转出了,对方在5月份没给我开出红字发票。我在5月份应该怎么做凭证
1、我是一般纳税人 2、7月份认证了一张进项发票,(认证的是6月份账),正常缴增值税。 3、7月份发现发票有问题,对方需要重新开具一张新的给我。我需要补税吗 ,退票之类的吗。 4、我7月份红字发票了,对方7月份又重新开了一张。 冲红的进项,6月份交的税?和7月份需要认证的怎么抵? 收到新补的发票,还需要继续认证吗?分录是什么?影响6月份吗?
老师,总公司旗下有2家分公司,分公司的账可以挂靠在总公司这边一起做吗?还是得分开做账报税
老师我怎么申报企业的工资薪金在个人所得税网页
老师我们家营业执照上没有洗车业务,然后有几笔洗车业务后,感觉生意不好,就停下了,这样正常做账没事吧
应收账款收不回来了,收来了2000块钱的红酒,如何平账?
请问怎么区分农产品初加工和深加工
老师帮我看一下 工商年报 4.9那 是4.87四舍五入的 可以吗?
老师您好,我家是做童装的,尤其面料有100元预缩定型费在4月份做的借方委托加工物资-面料加工费贷方应付账款,然后核算产品成本的时候也把100元算进去了并报给了销售会计(也就是说主营业务成本里面是包含这100元),5月份时候这个100元是应该有责任人承担并打款给了财务,现在这个分录借方是银行存款,那么我贷方应该做什么呢
请问农产品发票开哪些类型和税率的发票能计算抵扣?(比如1%的专用发票)
老师 帮我看一下 这是工商年报 4.9那个是4.87四舍五入的 可以吗?
您好老师,我公司外聘的技术人员,要求他个人去税务局代开发票,这样合规吗?需要签合同吗?
6月红冲后,只能冲减6月及以后的销项税额对吧?5月份正常缴纳的这个销项税额就没办法了
对,理解是没错的哈