你好不需要修改的,需要正常做账就可以的。

现在做去年7月份的账,做6月账的时候没有发票,就把账做成暂估,做7月账,先红冲,再重按实际做账,(为什么不直接到6月去修改呢)
6月份开出两张一样的专票不小心冲红冲错成另一张了,金额都是一样的,7月份发现已经冲红了,需要交费吗
6月份开的发票,7月份要开红字发票作废,那6月开那张发票在6月份的凭证里正常做账吗?
6月份开的专票,现在需要红冲,那6月份做的账用修改吗
5月份开出的发票,6月份红冲了,是这样做分录的吗,和5月份结转了成本,6月份成本也要红冲吗
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
那6月确认的收入不用管是吗?在7月红冲的时候再把确认的收入转出了?
这诗的是这么做的。
比如说6月开的收入票多了,有一部分成本票在7月,导致6月需要交企业所得税,这个所得税是不是到汇算清缴的时候会退?
你不用的,你可以暂估一个成本。
暂估的等于这个收入就可以。
下个月你红冲的收入再红冲这个结转的成本。