你好不需要修改的,需要正常做账就可以的。
发票可以跨月红冲吗?6月份开的票,现在十月份了,可以红冲吗?
老师5月份开的增值税专用发票做过账了,6月份冲红了,6月份的会计分录怎么写呢
6月份开具的发票在7月份做了红冲,要不要在6月开的这张发票上注明“红冲”两个字?
6月份开的发票,7月份要开红字发票作废,那6月开那张发票在6月份的凭证里正常做账吗?
6月份开的专票,现在需要红冲,那6月份做的账用修改吗
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
那6月确认的收入不用管是吗?在7月红冲的时候再把确认的收入转出了?
这诗的是这么做的。
比如说6月开的收入票多了,有一部分成本票在7月,导致6月需要交企业所得税,这个所得税是不是到汇算清缴的时候会退?
你不用的,你可以暂估一个成本。
暂估的等于这个收入就可以。
下个月你红冲的收入再红冲这个结转的成本。