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老师小规模汇算清缴不想退税,调成本 ,从哪个表调,就视为没有发票的情况

2025-06-05 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-05 11:04

无票支出,先在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目, 如果没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

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快账用户1024 追问 2025-06-05 11:13

我是一季度交过所得税,这种情况怎么处理啊

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齐红老师 解答 2025-06-05 11:14

就是在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

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快账用户1024 追问 2025-06-05 11:22

怎么还显示退税,第一页利润都是正数了,还是要退税负54元

怎么还显示退税,第一页利润都是正数了,还是要退税负54元
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齐红老师 解答 2025-06-05 11:24

调增的就是,应纳税所得税额*5%=要退税的金额

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快账用户1024 追问 2025-06-05 11:25

退54元,应该调多少老师帮忙算算吧

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齐红老师 解答 2025-06-05 11:28

调整的金额直接就是54*0.05

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快账用户1024 追问 2025-06-05 11:30

老师是不是因为以前年度有亏损,所以调也要退税啊

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齐红老师 解答 2025-06-05 11:31

那么就建议直接退税,不然调增太多会异常的

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必须要调整的 在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
2023-05-25
你好,这个对应开办费你做啥,管理费用开办费吗,那这个纳税调整表 扣除下面其他,纳税调增,材料没有发票你这个对应结转成本 才需要纳税调增,这个填写是纳税调整表 特殊纳税调整事项中其他,也可以填写扣除下面其他
2021-04-10
你好,在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次 
2024-05-11
实际业务账上可以做,但是不允许抵扣所得税。
2021-04-09
是的对的是的对的
2025-04-17
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