您好,这个的话,是不需要调账的,这个的

老师请问我去年有有10万的成本发票没有取得,我正常做账时我们企业亏损5万,在企业所得税汇算清缴时我把这10万调增了,交了企业所得税,该怎么做账呢?
老师您好,如果企业在汇算清缴前取得了发票,比如说今年2021年3月1日,取得上年暂估5万元的成本票,要冲完暂估再重新入账,但是是在今年的账上,那2022年的汇算清缴时,是不是要把这5万剔除掉呢,还是应该如何做账?
老师好!汇算清缴时之前已结转的成本发票没有取得,那么调减的这部分成本需要做账务处理吗?比如结转了20万,但是发票只取得了15万,那么没有发票的5万需要做账吗?
老师,请教个问题,去年年底做了20万的预提成本(借:主营业务成本 20万 贷:应付账款—某供应商),由于5月31日前汇算清缴未能取得发票,在所得税汇算清缴填报中成本纳税调减。请问以上情况如何在本月做调整分录?
老师你好,企业去年账里预支了8万元成本,但是今年汇算清缴之前只取得了5万元的成本发票,然后没取得的3万元在汇算清缴的时候调减成本并交了企业所得。一般来说汇算清缴应该是调表不调账,请问像这种汇算清缴调减成本的情况需要调账嘛?
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