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本月派销售部两名员工出差,本次出差费用由其中一名员工垫付,有一张住宿费增值税发票金额1560税额93.6餐费增值税发票金额660税额39.64张火车票,金额都为833,一张转给员工的银行回单5685.2一张差旅费报销单,怎么写分录啊

2025-06-05 11:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-05 11:58

你好,是一般纳税人住宿是专票吗?如果是的话,借销售费用,差旅费1560+660+39.64+833÷1.09 应交税费,应交增值税进项,93.6+833÷1.09×9% 贷其他应付款,5685.2 借其他应付款5685.2贷银行存款

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你好,是一般纳税人住宿是专票吗?如果是的话,借销售费用,差旅费1560+660+39.64+833÷1.09 应交税费,应交增值税进项,93.6+833÷1.09×9% 贷其他应付款,5685.2 借其他应付款5685.2贷银行存款
2025-06-05
餐费的增值税抵扣不了,借销售费用差旅费,1560+660+39.6+833×4÷1.09 应交税费应交增值税进项税额93.6+833×4÷1.09×9% 贷其他应付款,5685.2 借其他应付款5685.2 贷银行存款5685.2。
2025-06-05
你好,填写差旅报销单摘要,写报销5月11日差旅费 交通费金额400, 住宿金额170 差旅补助60 然后原借款1500实际报销630退回1500-630
2023-12-04
填写差旅报销单摘要, 写报销5月11日差旅费 xx到石家庄交通费金额400, 住宿金额170 差旅补助60 然后原借款1500实际报销630退回1500-630
2023-12-04
填写差旅报销单摘要, 写报销5月11日差旅费 xx到石家庄交通费金额400, 住宿金额170 差旅补助60 然后原借款1500实际报销630退回1500-630
2023-12-04
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