你好,这个一般是计入营业外支出了。

您好,我们公司是小龙虾加工企业,公司是合作社+基地 +农户模式运作,说是免增值税。公司成立以来一直以某某种养殖合作社对外经营,所有资金都是走的合作社账户。第一年有做活虾买卖和虾尾加工,第二年全部加工虾尾。我们做账现在用的小企业会计准则。 公司有一张水产公司营业执照,但没做账没报税没经营。假如公司股东现在想通过水产公司运营请问如何处理账务,数据都在合作社上面。 另外,因为我们不想要养殖基地,但政府想通过基地名义让合作社代收农户的土地扭转费,上交政府后,政府再转农户。还代政府收稻田地力和保险费,再转给村里干部转给农户。如想通过水产公司运营,股东却认为会多交很多税,想合作社和水产公司都同时经营的意思,请问如果同时经营,账务如何处理。感谢。
2.A注册会计师负责审计乙公司2021年度的财务报表,审计工作底稿中摘录的部分内容如下:(1)寄出的应收账款询函证中有两家未收到,因此注册会计师实施了相关的替代审计程序。(2)注册会计师为了查明乙公司是否存在漏记的供应商,从应付账款中选取了认为存在风险较大的几家进行函证。(3)乙公司的一批重要存货已质押给保险公司,助理人员通过电话询问了其真实性。(4)乙公司总部和营业部均设有出纳部门,为顺利监盘库存现金,A注册会计师在监盘前一天通知乙公司会计主管人员做好监盘准备。(5)在审计过程中,注册会计师无法获取乙单位重要子公司的资产负债表,也不能实施其他替代程序,因此发表了否定意见。要求:针对上述事项逐项指出(1)-(5)审计人员的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。
A注册会计师负责审计乙公司2021年度的财务报表,审计工作底稿中摘录的部分内容如下:(1)寄出的应收账款询函证中有两家未收到,因此注册会计师实施了相关的替代审计程序。(2)注册会计师为了查明乙公司是否存在漏记的供应商,从应付账款中选取了认为存在风险较大的几家进行函证。(3)乙公司的一批重要存货已质押给保险公司,助理人员通过电话询问了其真实性。(4)乙公司总部和营业部均设有出纳部门,为顺利监盘库存现金,A注册会计师在监盘前一天通知乙公司会计主管人员做好监盘准备。(5)在审计过程中,注册会计师无法获取乙单位重要子公司的资产负债表,也不能实施其他替代程序,因此发表了否定意见。要求:针对上述事项逐项指出(1)-(5)审计人员的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。
2.A注册会计师负责审计乙公司2021年度的财务报表,审计工作底稿中摘录的部分内容如下:(1)寄出的应收账款询函证中有两家未收到,因此注册会计师实施了相关的替代审计程序。(2)注册会计师为了查明乙公司是否存在漏记的供应商,从应付账款中选取了认为存在风险较大的几家进行函证。(3)乙公司的一批重要存货已质押给保险公司,助理人员通过电话询问了其真实性。(4)乙公司总部和营业部均设有出纳部门,为顺利监盘库存现金,A注册会计师在监盘前一天通知乙公司会计主管人员做好监盘准备。(5)在审计过程中,注册会计师无法获取乙单位重要子公司的资产负债表,也不能实施其他替代程序,因此发表了否定意见。要求:针对上述事项逐项指出(1)-(5)审计人员的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由
2.A注册会计师负责审计乙公司2021年度的财务报表,审计工作底稿中摘录的部分内容如下:(1)寄出的应收账款询函证中有两家未收到,因此注册会计师实施了相关的替代审计程序。(2)注册会计师为了查明乙公司是否存在漏记的供应商,从应付账款中选取了认为存在风险较大的几家进行函证。(3)乙公司的一批重要存货已质押给保险公司,助理人员通过电话询问了其真实性。(4)乙公司总部和营业部均设有出纳部门,为顺利监盘库存现金,A注册会计师在监盘前一天通知乙公司会计主管人员做好监盘准备。(5)在审计过程中,注册会计师无法获取乙单位重要子公司的资产负债表,也不能实施其他替代程序,因此发表了否定意见。要求:针对上述事项逐项指出(1)-(5)审计人员的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由
我现在智能配单完成后到填写明细表,这里是要点击 生成出口明细表和进货明细表吗?然后在提交申报表,数据自检?自检如果没有问题是现在直接申报还是需要等到下个月纳税期15号之前在正式申报
老师,银行利息收入,汇算清缴填那个位置呢
水费属于简易计征吗 还是6%
你好!老师,我想咨询下汇算清缴招待费是按熟低原则来调整
老师,公司2023年挂了一笔维也纳酒店定金。刚确认已经用掉了。但是没有发票,那我用什么作为入账原始凭证
发票已抵扣,开票方发现有问题,申请红字票,需要怎样操作?
请教个问题,伊朗和美国战争期间国外客户的货物退回后又二次发货的,发生海运费怎么处理
老师,结转年度利润怎么计算?
老师,二四年开了一家个体户,经营早餐店的,然后二六年这不想注销呢,但是他有一年年检没有年检营业执照,被列入异常了,去解除异常的时候说让提供税务证明,但是没做税务登记,怎么提供税务证明呢?
请问酒店开会开什么发票,具体的
老师,象这种做营业外支出,税务认可吗?还是到汇算清缴时要不要做纳税调增呢
你好,说实话,税务局认可的概率低。很难税前扣除
那就是现在该做营业支出就做出来,到时纳税调增就行了,否则挂在账上这么多年占用应收款也是虚的呢。
你好,是的,就是这样做。