你好,这个仍然是计入原材料了。属于这个原材料的成本。

老师,我想请教一下,我们是工业企业,除了生产产品,还有研发新产品这一块。那我购买的原材料如果是用于研发使用,那我是直接入管理费用—研发费吗?还是先入原材料?
老师,我们是五金行业,生产的机器需要组装,会用到一些线材螺丝那些的 买回来直接装机出货,那些线材螺丝是计入什么科目呢?也是原材料吗,但是我们都是买回来不入库 直接用了的
老师您好,我们公司是建材公司,主业务是生产,销售石料,我们现在与一家原材料的供应商签订了一份原材料采购的合同,这个原材料运输到我公司前,会产生一些费用,比如装料用的机械费,机械的维修费,路上运输过程中道路的维护费用等,这部分费用对方负责,打个比方,我们每个月给对方付原材料货款100万,然后我们每个月产生的机械费用,道路维护费用2万元,他们单独把这笔费用付款给我们,我收到这部分费用以后是不是得给对方开票,这2万是属于建筑服务还是其他什么?主要是我们公司经营范围里面不包括这个,能开票吗?
老师,我们的生产设备M,买回来几批原材料之后,又从公司a地运到了b工厂地进行生产,单独支付的这个运费,应该计入什么科目,可以记到原材料-运费里面么?这块的费用怎么归集
老师,我们生产设备,其中主撬部分运输到我们喷漆的地方进行喷漆,喷完再拉回来的,请问这运输费费用计入什么科目?计入生产成本还是管理费用?
用收入付货款,也是先确认收入和税,再付货款吗
请问这个单位25年5月被查补增值税、所得税了。做这个分录时已经补过税了。但是小规模企业被稽查补增值税、企业所得税,因执行小会计准则无“以前年度损益调整”科目,需直接冲减未分配利润;若错挂往来+主营业务收入,会重复确认收入,导致稽查再补税,完全不合理。 如果错做“借 往来;贷 主营业务收入”,会导致两个问题:一是往来(应收)虚增,二是当期收入虚增;而稽查本就认定这部分是之前漏报的收入,错账相当于又在账面重复确认收入,后续稽查会再次认定该部分收入未缴税,需二次补税,是矛盾的并且会导致多缴税。 请问这个分录红冲重新做应当怎么写分录?
销售纯软件,在申报增值税时,附表一第五行可以带出正确的数值,但是主表只有总数,这部分是要在应税货物销售额那一栏手工填写吗
老师,申请跨区域涉税事项报告,行政划分区域指工程所在地,还是甲方经营地
老师 请问一下取得运输单位的运输服务发票 车牌号需要全部都填上吗?
老师,想问一下12月有笔兼职工资,做账是做成了其他行收款,但这个月要正常给他报个税,我需要怎么调账啊
老师了请问一下小规模公司,卖猪手了。开发票免税的,那做账就借应收账款 贷主营业务收入就行了哦?
发现之前成本做高了,怎么调账?
请问填报所得税季报的时候,上年在职职工工资总额和人数,含不含外派人员人数和支付的报酬
老师:企业所得税季报事项1职工薪酬是填本季度产生的呢还是填1月份到本季度终了产生的呢?
那么和生产无关的是可以计入管理费用么?
你好,是的。与生产无关,可以入管理费用。