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请问老师,公司7年前购入一辆汽车作为固定资产入账,5年的折旧年限,账上处理是按照残值为0来计提折旧的,现在想二手卖出,这个是怎么一个处理流程呢?

2025-06-06 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-06 15:55

清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票         借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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快账用户4103 追问 2025-06-06 16:00

老师能具体举例一些结合一些数字吗?

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快账用户4103 追问 2025-06-06 16:01

想二手清理卖给法人,这个价格怎么评估呢

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齐红老师 解答 2025-06-06 16:01

重要的做账思路就行,数字没 什么复杂的

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快账用户4103 追问 2025-06-06 16:03

价格怎么评估?

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齐红老师 解答 2025-06-06 16:04

直接找二手车市场,他们知道怎么做哈

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快账用户4103 追问 2025-06-06 16:45

车子残值账上做的是0 借:固定资产清理 0 累计折旧5 贷:固定资产5

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快账用户4103 追问 2025-06-06 16:46

应该这样做账吗?

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齐红老师 解答 2025-06-06 16:46

借:累计折旧5 贷:固定资产5

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快账用户4103 追问 2025-06-06 16:46

就没这个科目了 对吗?

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齐红老师 解答 2025-06-06 16:47

是的,就是那个意思的

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清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票         借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2025-06-06
同学你好,汇算清缴调减301705元无需做账务处理,会计上每期正常计提折旧就可以了,税法上申报所得税时,在“资产折旧、摊销及纳税调整明细表”做调整就可以了
2022-07-04
您好,记入到固定资产里面,折旧就是这么算的
2023-08-16
假设每月折旧额为 20000 / (5 * 12) = 333.33 元,5 年共 60 个月,累计折旧应为 333.33 * 60 = 20000 元。 补充折旧的分录: 借:以前年度损益调整  20000     贷:累计折旧  20000 然后,调整错误的报废分录: 借:固定资产  20000     贷:固定资产清理  20000 处置变卖收到 1000 元(税后)时: 借:银行存款  1000     贷:固定资产清理  1000 最后,将固定资产清理余额结转: 借:营业外支出  19000     贷:固定资产清理  19000
2024-08-16
你好 二手交易市场那个给你开了发票的吧
2020-12-10
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