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老师,请问我们公司在建设,跟建设方约定的是,建设方购买的材料啥的我们公司可以垫付,供应商开票给我们公司,然后这部分款从建设方的工程款里扣除,老师,这样我们应该怎么做分录

2025-06-07 08:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-07 08:32

您好 您垫付了材料款 还要从工程款里面扣除? 不是应该建设方要支付这些材料款吗?你垫付了 然后再工程款里面再支付给您单位

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快账用户4521 追问 2025-06-07 08:33

老师,合同这样的约定的,比如说,承包商的工程款是100万,因为承包商他们的资金紧张,所以他们购材料款我们公司可以帮他垫付,然后再在他们的100万里扣除

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齐红老师 解答 2025-06-07 08:34

承包商的工程款是100万  这里面包含了材料款吗? 会给您单位1000万吗?

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快账用户4521 追问 2025-06-07 08:37

不是,我表达错了,是我们建厂房,找的建设方,他帮我们建厂房,工程款100万,他们买材料我们可以帮他垫付材料款,另外材料供应商的票也是开给我们公司的,然后这个材料款从他们工程款里扣除,到时候只付给建设方80万就行了,建设方也开给80万的工程发票给我们

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齐红老师 解答 2025-06-07 08:45

如果这样的话 就正常做账就好了啊 支付材料款 借 预付账款20 贷 银行存款20 收到发票跟材料 借 工程物资20 借 应交税费20 贷 预付账款 然后建设方 借 在建工程80 贷 应付账款80 付款 借 应付账款80 贷 银行存款80

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快账用户4521 追问 2025-06-07 08:56

但是这样做的话,是不是我们账上就体现不出来代付的那部分材料款了

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齐红老师 解答 2025-06-07 09:14

发票是直接开给您单位的 您直接付款的 这就不叫代付了 就是自己单位直接购买材料 要看代付了多少 看材料单位的往来就好了

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垫付材料款时 借:其他应收款—建设方(垫付款) 贷:银行存款/库存现金 收到供应商发票时 借:工程物资/在建工程 应交税费—应交增值税(进项税额)(若可抵扣) 贷:应付账款—供应商 抵减工程款时 借:应付账款—建设方(工程款) 贷:其他应收款—建设方(垫付款)
2025-06-05
您好 您垫付了材料款 还要从工程款里面扣除? 不是应该建设方要支付这些材料款吗?你垫付了 然后再工程款里面再支付给您单位
2025-06-07
可以的,出一个委托书,你单位委托对方付款。
2023-12-04
如果你们分包的个人的公司是建筑公司或者经营范围有建筑工程就可以给你公司开具建筑服务发票,如果 你公司需要专票,可以要求分包单位开具专票
2022-07-08
借工程施工分包款,贷银行存款,出一个委托书,委托收款证明。
2024-03-07
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