你好,减资的话,是需要退回相应投资款才是的
我老板要撤走不合作了,假如现在算的总利润是500万,他占28的股份,材料结存有20万,材料未付款有25万,我老板实际能拿走多少钱呀?材料未付款需要我老板分摊吗
老师,法人把实收资本转走了,现在代理记账又把500万记到账上的现金里,实际没有这个钱,现在现金在账面上有380多万,这个是不是要法人把500万转回来?还是只转账面上的380多万?
请听题:100万注册金,实收资本到位130万,多了30万去资本公积,现在减资到50万。账上100万实收资本,30资本公积该如何处理。然后是不是只要未分配利润亏损的,就不涉及个税
认缴520万已实缴510万 ,想减到注册资本10万,账上只剩下 银行存款410万,是不是可以退500万给股东 但是账上只剩下410万 只能还410万呢, 未分配利润是负数,退给股东多少钱呢
注册资本550万,公司的股东实缴350万,账上未分配利润200万,现在不是出了注册和实缴需要一致吗,如果说注册资本从550万减少到350万,会涉及到分红吗
老师这个题答案是不是错了,题目应该就是错误的,解析我看是对的
老师这个题答案是不是错了,题目应该就是错误的,解析我看是对的
老师,我公司是小规模(按季申报),开了跨区域涉税发票,需要预缴哪些税
老师,这个题我不明白是为什么错
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评看以前软件设置收入和成本设置了分项目核算,应付账款和应收就没有分项目核算,没有分项目核算,是不是其实收入,成本,应收和应付在软件里面都可以分项目核算呢?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,老师报销款,外账会计怎么做的发放工资凭证
也不用交进项税是什么意思?
老师,进项税额转出不是可以作为成本吗?购进时取得专票做账:借:库存商品 100万 借:应交税费-应交增值税(进项税额)13万 贷:银行存款 113万。 进项税额不能抵扣转出做账:借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 13万 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 13万 月底结转成本做账:借:主营业务成本 100万 贷:库存商品 100万 请问转出13万的税额不是可以作为成本吗?应该怎么做账呢?
老师,答案部分的第2点 本月基本生产车间制造费用计算出来的那个6万,看不懂那个式子
老师,有中级职称去企业 别人会高看你一眼吗
老师,未分配利润没有那么多啊,账上货币资金很少。没法退咋办呀
不减资。公司就超小微了,每月各种税缴的好多呀
你好,那就只能等账面资金够的时候,支付对应的减资款项了