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老师,进项税额转出不是可以作为成本吗?购进时取得专票做账:借:库存商品 100万 借:应交税费-应交增值税(进项税额)13万 贷:银行存款 113万。 进项税额不能抵扣转出做账:借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 13万 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 13万 月底结转成本做账:借:主营业务成本 100万 贷:库存商品 100万 请问转出13万的税额不是可以作为成本吗?应该怎么做账呢?

2025-06-07 20:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-07 20:31

进项税额不能抵扣转出做账:借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 13万 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 13万 这个分录不需要做

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齐红老师 解答 2025-06-07 20:31

借 主营业务成本 贷 应交税费-应交增值税进项税额转出

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快账用户3227 追问 2025-06-07 20:34

老师,收到专票不抵扣可以直接做账:借:库存商品 113  贷:银行存款  113?

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齐红老师 解答 2025-06-07 20:35

也可以 如果收到时候就确定不可以抵扣的 就价税合计计入库存商品

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可以的,可以这么做的。
2022-11-09
就按照第一方案处理就行。
2021-11-06
进项转出是转到库存商品的
2021-12-01
你好,对的是的是这么做。
2022-05-13
你好,你当时入库的时候,借库存商品应交税费,应交增值税进项贷银行存款,做的是这一个吗?如果是的话可以的。
2023-02-22
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