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老师,公司职员拿来的打的费发票,我应该做什么科目?

2025-06-07 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-07 11:04

计入 管理费用-交通费

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快账用户2260 追问 2025-06-07 11:06

老师,员工没有出差,只是出外办事,这样可以报销吗

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齐红老师 解答 2025-06-07 11:11

可以,可以直接报销 的

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快账用户2260 追问 2025-06-07 11:17

老师,就是那种长细条发票,就可以报销吗

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齐红老师 解答 2025-06-07 11:20

长细条发票,就可以报销的

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计入 管理费用-交通费
2025-06-07
你好,这个是没法弄的,购买那么多酒?没法做账?自己吃还是接待都不好弄
2023-09-15
借:营业外支出,贷:银行存款
2022-10-10
您好 请问单位有宿舍么
2021-03-18
您好,计入管理费用-培训费就可以了
2023-04-20
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