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老师出售自产的农产品免税是吧

2025-06-07 11:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-07 11:57

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-06-07 11:58

您好,看情况哦,自产农产品销售免增值税,深加工或转售不免

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快账用户4429 追问 2025-06-07 12:12

老师是个人自产的吗,如果是一公司自产的呢

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齐红老师 解答 2025-06-07 12:15

您好,个人和公司一样的,自产的初级的 是免税,不能是买来的哦

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快账用户4429 追问 2025-06-07 12:29

老师有一个个体户小规模申报上之前有预缴的增值税,是怎么回事

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齐红老师 解答 2025-06-07 12:35

 您好,有以下原因,代开增值税专用发票时按1%(或3%)预缴。跨区域(异地)提供建筑、租赁等服务需预缴。定期定额户超开票额度补税预缴。

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快账用户4429 追问 2025-06-07 12:39

老师增值税申报表上应补退税交的是差额,怎么写分录

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齐红老师 解答 2025-06-07 12:40

您好, 咱是小规模还是一般人呀

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快账用户4429 追问 2025-06-07 12:42

小规模老师

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齐红老师 解答 2025-06-07 12:42

哦哦,借:应交税费-应交增值税     贷:银行  

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快账用户4429 追问 2025-06-07 12:50

老师这张报表上应补退税是补差额的钱,预缴税款是负数,附加税也是负数,是怎么回事

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齐红老师 解答 2025-06-07 12:53

 哦哦,这是多交的税,预缴税款是负数 - 多缴了(预缴金额 大于  当期税款),可退或留抵。附加税负数 - 因增值税可退,附加税同步可退

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快账用户4429 追问 2025-06-07 12:56

老师附加税是负,为什么增值税应补退税显示是补的差额呢

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齐红老师 解答 2025-06-07 12:58

 您好,增值税要补税正数,当期应交税比预缴的多,需补差额。附加税是负数,之前按预缴金额多交了附加税,现在可退。2.原因不同,增值税按当期实际销售额计算(可能比预缴时高)。附加税按实际已交增值税计算(预缴时多交附加税)。

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快账用户4429 追问 2025-06-07 19:57

老师预缴时的分录怎么写, 现在的分录怎么写

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齐红老师 解答 2025-06-07 20:03

 好的,预缴增值税时:借:应交税费-预交增值税   贷:银行存款 预缴附加税 借:应交税费-应交城市维护建设税  应交税费-应交教育费附加  贷:银行存款 计算当期应交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 抵减预缴增值税时: 借:应交税费-未交增值税  贷:应交税费-预交增值税  银行存款 计算当期应补缴附加税 借:税金及附加 贷:应交税费-应交城市维护建设税   应交税费-应交教育费附加 缴纳抵减后的附加税时: 借:应交税费-应交城市维护建设税  应交税费-应交教育费附加  贷:银行存款

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快账用户4429 追问 2025-06-07 20:52

老师这套分录适合小规模吗

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齐红老师 解答 2025-06-07 20:54

哦哦,把上面增值税除了预交增值税,其他都改为   应交税费-应交增值税

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-06-07
印花税是正常交,如果是小规模小微企业可以减半征收。
2024-01-10
同学你好 这个不是自己种的不免税
2022-02-15
你好,如果是和农民购买的,一般纳税人按照 9%抵扣
2021-04-28
您好,是的,您的理解非常正确。若购买方用于生产13%产品,可以按10%计税。
2020-08-23
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