同学您好,很高兴为您解答,请稍等
老师你好。去照相馆拍照。对方说如果要开发票大概要多交6个点的税钱。我们这次公司去拍照大概费用两千多不含税。对方说可以开收据。就不需要加税点。我们是一般纳税人。这种情况。怎么处理好?开发票?还是开收据。怎么走这个款
老师,请问如果购买一个安装服务,实际合同金额是10万元含税,对方不开发票的收费95000元,开票的话多收12%的税点。请问怎么算开票与不开票的临界点?
老师,您好,我是个体户,核定征收的个人所得税,0.55,如果我要开400万的发票,这个个人所得税怎么计算
老师,如果我个人是在上班的,拿7000一个月的工资,然后我有一个个体户,每年大概开票几十万,这样我需要缴纳的个人所得税是怎么计算的
老师您好!一个个体户公司成本票大概收到4万多左右,但是老板需要我开八万多的发票出去,请问一下我应该怎样说服老板不能开票,如果开了出去有哪些税收风险,谢谢!
老师,我要0申报,请帮我看看都怎么填
老师,请问哈尔滨食品小经营核准证延期,可以在政务网上提交么
已经申请统计确认的进项税额能够撤销吗?
火锅底料厂的直接人工分配方法有哪些?制造费用有哪些
我公司一家股东要转让部分股份给另一家股东,转股之前要对公司未分配利润进行分红,具体分红比例如何确定
甲公司的注册会计师在对其2018年度财务报表进行审计时,对以下交易或事项的会计处理提出质疑: (1)因国家归A产品实施限价政策,甲公司生产的A产品市场售价为15万元/件,根据国家相关政策,从2018年1月1日起,甲公司每销售1件A产品,当地政府部门将给予补助10万元。2018年度,甲公司共销售A产品1120件,收到政府给予的补助13600万元。A产品的成本为21万元/件。 税法规定,企业自国家取得的资金除作为出资外,应计入取得当期应纳税所得额计算缴纳企业所得税,甲公司将上述政府给予的补助计入2018年度应纳税所得额。计算并缴纳企业所得税。 对于上述交易或事项,甲公司正确分录是什么?
制造行业,退回往期原材料,凭证怎么做是借生产材料,贷原材料吗,如果是那么生产成本又结转什么科目?
老师,这个存货增加占用资金的应计利息为什么是*60不是*100呢,单价是100不是吗
工时分配都是怎么分配啊
公司购买了个人的二手车,能开具专票吗,都需要什么发票
具体怎么收税呀,老师
您好,稍等哈,我正在检查自己的计算过程
您好,1. 个人名义的增值税1000 (按次代开,不享受月免)。个税预扣2.5 (20%-40%劳务税率),汇算后可能退税(实际税负约10%-20%)。总税负(预扣阶段)约=2.6 。 2. 核定征收个体户增值税:0(年120 内普票免税)。个税约=500 (按10%应税所得率*5%税率)。总税负:约=500 。 3.个体户税负仅为个人1.9%。必须申请成功核定征收;留存真实业务凭证(合同、流水等)。如果个体户无法核定,查账征收税负约0.45 -1.5 (仍远低于个人)。
个体户不是有经营所得税吗,那你的意思不开公司是1000+100000*0.2然后开公司是经营所得税是100000*0.05吗
是这样吗
您好,是的是的,个体户经营所得税可以是100000*5%(核定征收率),也可能是100000*10%*5%(核定应税所得率),具体看税务局核定方式。确实比个人劳务报酬的20%税率低很多
不开公司的,除了增值税的0.1,是年度清缴按照0.2还是直接劳务费啊,这个0.2是哪里填啊
您好,个人所得税:付款方必须按劳务报酬预扣20%(10 *20%=2 ),在支付时直接扣除,次年3-6月年度汇算时在 个人所得税APP 的 综合所得年度汇算 中填报,在 劳务报酬 项目填写收入(系统自动按20%已预扣税额显示),最终按3%-45%综合所得税率多退少补。 2. 0.2填写位置:付款方在代扣代缴系统自动按20%计算扣除,个人在年度汇算时系统会自动带出已预扣的20%税额
那查账征收,9万是0.05还是0.1.目前是减半征收吧,以后会不会不减半,因为我到时候分两年开票
您好,是有减半的30000*0.05=1500,60000*0.1=6000,一共是3750,目前个体工商户年应纳税所得额≤200万元的部分,可享受减半征收优惠,政策执行至20271231。
那个人开发票,付款方愿意付这0.2的税吗
您好,这是个人承担的,付款方直接扣了20%才支付给个人的