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2025.3月份学校用基本户的钱交了200元手续费,2025.12年底在用财政0余额钱转到基本户。为啥3月份贷其他应付款—200 贷银行存款200

2025.3月份学校用基本户的钱交了200元手续费,2025.12年底在用财政0余额钱转到基本户。为啥3月份贷其他应付款—200 贷银行存款200
2025-06-07 16:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-07 16:43

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-06-07 16:46

您好,这个科目我也认为不合适,​ 冲3月错误:借:其他应付款 200 贷:银行存款—基本户 200 补正确分录:借:业务活动费用—手续费 200 贷:银行存款—基本户 200 12月财政回补: 借:银行存款—基本户 200 贷:财政拨款收入 200

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快账用户7700 追问 2025-06-07 17:00

我看了,往年会计都是这样弄,他这是错误在哪了

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快账用户7700 追问 2025-06-07 17:02

有可能这个200元需要26的财政资金(0余额)还基本户钱,25年底还涉及到决算

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快账用户7700 追问 2025-06-07 17:02

按照这样的话,上人会计的分录对吗

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齐红老师 解答 2025-06-07 17:06

您好,错在用应收记在应付了

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齐红老师 解答 2025-06-07 17:12

 您好,下面一个问题,3月支付:借:其他应收款 200 贷:银行存款 200 12月决算:报表备注 待2026年财政归还200  ,2026年处理:收到还款:借:银行存款 200  贷:零余额账户 200 冲应收:借:零余额账户 200   贷:其他应收款 200

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同学您好, 2、财务会计分录, 借:其他应交税费—应交所得税   100000   贷:银行存款   100000 预算会计分录, 借:事业支出   100000   贷:资金结存—货币资金   100000 3、财务会计分录, 借:本年盈余分配   225000   贷:累计盈余   225000 无预算会计分录, 4、财务会计分录, 借:本年盈余分配   30000   贷:专用基金   30000 无预算会计分录, 5、无财务会计分录, 预算会计分录, 借:非财政拨款结余分配   25000   贷:专用结余   25000 剩下的习题答案在下条信息,请稍等
2024-06-06
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