同学您好,很高兴为您解答,请稍等
老师好,我们公司之前一直找的外账公司做账,最近把帐给要回来我们自己做,但是发现根本没有做银行账,银行从去年都开始有业务,我可以把之前的银行帐都做到这个月吗?怎么做账比较好?
本人是个会计,找了一份教育培训机构的会计工作 这个 机构是2018年成立的,主要业务是做职业技能培训之类的培训。之前的账务是由学校的老师做一个简单的收入支出表,外帐那一块是找的兼职代理办的,现在公司需要建账,规范到财务软件中去处理。今天刚到职,什么完全不知道怎么处理 如何建账,之前的收支如何做处理,是从我接受开始做吗? 还有以前的账怎么处理,这种教育机构建账需要那些科目。账务如何处理,税务处理流程等
请教老师一个问题,7-9月份成立的公司,在工商局办理了营业执照,做了税务登记,现在给报税的时候有没有需要报一个营业执照的印花税呢,5块钱一本,要不要报这个,我们这上个月有几家新成立的公司,我都是给零报的,要不要交5块钱报这个营业执照的印花税?但是我在云厅里税费种认证好像也没有看到执照这个印花税的认定,可是书上规定确实有这么个印花税呢,要不要报呢,老师?
我想咨询一下,一个公司刚招我进去但是没有办理交接手续。而且上个会计已经走了3.4个月了,账一直由财务经理负责,但是她一直不做账,金蝶上面起码欠了8个月没做。之后要我根据银行的流水做账,这样合理吗。而且公司的账目比较混乱,是一个办证的教育机构,只有预收账款,没有应收账款,还有很多科目是不合理的,要怎么做。手头上还有三个公司,一个公司之前还是黑的,现在刚刚税局通过审批,可以开发票了。但是好几个月的纳税申报,几百万收入,就报了一两万,到现在要一次性补全以前的收入去交税,可能吗
老师,你好,我们是驾校,我想问一下,有一个网络科技公司给我们驾校招生,学员的学费及培训费等都是从网络科技公司的对公账上给我们转,我们付给教练员的这个培训费要怎么做,教练员平时都是自主招生,我们只收档案费,不包括培训,但是现在这个学员是包括培训费,培训费应该以什么方式付给教练员呢,如果是工资,但是教练员不属于我们的员工,就要买保险,如果是劳务费,就要教练员单独去开劳务发票,但是教练员他们也不愿意去开票,而且有税,他们就更不愿意了,这个要怎么办呢?还有,学费是通过网络科技公司的公账过来的,但是我们开票是以学员的姓名开的,这个有什么影响吗
老师好,我们技术部负责人说,他们三个月研发一个项目,然后会申请软著,这样的话,我要怎么做会计分录啊
老师请问下 公司经营的展览场馆,场馆内买的桌子椅子等其他易耗品属于运营部门的计入什么科目,销售人员的固定资产折旧需要计入到销售费用吗还是管理费用
各位老师大家好,利润率怎么算的呢,请各位老师指点一下,谢谢
进出口的公司工商年检要填写报关资料,去哪里找?
我是公司财务负责人。 我们公司目前是私企刚成立没多久,以vr设备体验为主,设备已经采购了一部分,款没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 问题一、关于已付出去的设备款怎么操作合理 1、已付款的设备款到时候可以再卖给合资公司可以吗(平进平出?) 2、把已经付过的款供应商先退给我们,我们以合资公司的名义再去买这批设备 3、或者签一个三方转移协议? 问题二、前期我们公司的成本(包括人工、工程款、设计费等) 1、可以转移到合资公司吗以什么方式
公司电车报销充电费应计入什么科目
老师,应交税费等于销项税额减去进项税额,那我这个应交税费怎么不对呢
老师,咨询个问题,公司是汽车4S店,上游车企进货价是一辆车10万,然后给往另外一个账户返1万,车企只给开9万的发票,等下次进货时再用这个户里的一万打给车企抵车款,想问下,收到这1万和下次进货再打给车企这1万时该怎么账务处理
我公司是一般纳税人,小微企业执行小企业会计制度,24年6月成立进行做账,2025年5月才收到24年1至5月建厂的相关材料,表明在建工程金额有80万应转入固定资产厂房,2024年6月到今年5月份共计12个月计提固定资产折旧未计提,现在5月份要补计提28116.51元。如果计入制造费用,肯定会影响本月单位成本单价,可以计入到管理费用去,只去影响本月的利润吗?5月这个月我是按正常的计提。
老师,想请教这道题。C选项怎么不对呢?是因为是金融资产吗?所以不用公允。
您好,独立核算,选 小企业会计准则 ,盘点资产/负债(含原个体户净资产转实收资本),公户收支,核税种(增值税、企业所得税等)。 2.科目有银行存款、合同负债(预收学费)、主营业务收入、主营业务成本(教师薪酬/租金等)。收入按课程周期分摊确认(如按月),预收学费挂 合同负债 ,开课后再结转。 3.税务申报增值税:季度小于等于30 普票免税(专票按3%/1%缴税),企业所得税:利润小于等于300 按5%。停止零申报,按实际收入/成本报税。
老师,我有点无从下手,能麻烦您帮我说一下大概流程吗?
老师,我有点无从下手,能麻烦您帮我说一下大概流程吗?
您好,说起来简单的,新建账,期初数据用目前的盘点,有多少资产和负债
老师,我们的收入主要就是学费,收学生的学费,那么就做主营业务收入,然后开支的话也没有太多的开支,主要就老师的工资,做应付职工薪酬,然后其他水电之类的费用做管理费用吗?
您好,不是,水电很多的话,也是主营业务成本,行政用的部分很少的,要看受益对象
好的,谢谢老师
希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!